Faktúry Október - December
Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2016
č. | Číslo faktúry Popis faktúr. plnenia | Celk. hod. s DPH | č.zmluvy | č.obj. | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | dátum zverejnenia |
338 | DF2016/272 Odber a rozbor odpadovej vody ČOV | 62.35 € | O2016/93 | 03.10.2016 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 07.10.2016 | |
339 | DF2016/273 Telefonne poplatky | 8.25 € | A2742417 | 03.10.2016 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 07.10.2016 | |
340 | DF2016/274 Systémová podpora URBIS | 225.00 € | U1220/2013 D2 | 03.10.2016 | MADE spol. s.r.o. | Lazovná 69, 97401 Banska Bystrica | 36041688 | 07.10.2016 | |
341 | DF2016/275 BZOP | 33.20 € | Z 9.1.2009+ DOD.Č.1 | 03.10.2016 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 07.10.2016 | |
342 | DF2016/276 Kancelársky materiál OU | 141.15 € | O2016/149 | 04.10.2016 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 07.10.2016 | |
343 | DF2016/277 Starostlivosť o výpočtovú techniku obce | 288.00 € | Z 1.6.2014 | 04.10.2016 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 07.10.2016 | |
344 | DF2016/278 Dodávka plynu-bytovka A | 937.00 € | 9103923382 | 04.10.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.10.2016 | |
345 | DF2016/279 Dodávka plynu-byt.B | 885.00 € | 9103929457 | 04.10.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.10.2016 | |
346 | DF2016/280 Dodávka plynu - MŠ, ŠJ | 667.00 € | 9103377424 | 04.10.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.10.2016 | |
347 | DF2016/281 Dodávka plynu-OU | 390.00 € | 9100091090+ dod.č.3 | 04.10.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.10.2016 | |
348 | DF2016/282 Dodávka plynu Zdr.stredisko | 262.00 € | 9100091098 | 04.10.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.10.2016 | |
349 | DF2016/285 Materiál k údržbe budov | 133.16 € | O2016/146/ A | 04.10.2016 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 07.10.2016 | |
350 | DF2016/284 Telefonne poplatky OU,MŠ | 118.08 € | 9903712816 | 06.10.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 07.10.2016 | |
351 | DF2016/1047 Tovar pre ŠJ | 1 474.83 € | 29.11.2013 | 07.10.2016 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 07.10.2016 | |
352 | DF2016/1048 Tovar pre ŠJ | 436.36 € | 30.11.2012 | 07.10.2016 | Ján Briestenský, BRIPET | , 01822 Pružina | 45560455 | 07.10.2016 | |
353 | DF2016/1049 Zelenina pre ŠJ | 43.09 € | HZ 2.9.2016 | 07.10.2016 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 07.10.2016 | |
354 | DF2016/1050 Zelenina pre ŠJ | 42.36 € | HZ 2.9.2016 | 07.10.2016 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 07.10.2016 | |
355 | DF2016/286 Práce na ČOV Pružina | 665.00 € | 11 / 2014 | 10.10.2016 | Petermontáž- Peter Velič | 01822 Pruzina 164 | 37282506 | 14.10.2016 | |
356 | DF2016/287 prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | 2009-70/119 | 10.10.2016 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 14.10.2016 | |
357 | DF2016/1051 Tovar pre šJ | 77.84 € | Z 30.9.2010 | 11.10.2016 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 14.10.2016 | |
358 | DF2016/1052 Tovar pre šJ | 73.55 € | Z 30.9.2010 | 11.10.2016 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 14.10.2016 | |
359 | DF2016/1053 Tovar pre šJ | 69.98 € | Z 30.9.2010 | 11.10.2016 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 14.10.2016 | |
360 | DF2016/1054 Tovar pre šJ | 64.80 € | Z 30.9.2010 | 11.10.2016 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 14.10.2016 | |
361 | DF2016/288 Vývoz KO+ popl.za ulož.odpadu | 2 028.54 € | 036/2011, 054/2011 | 12.10.2016 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 14.10.2016 | |
362 | DF2016/289 Telefonne poplatky mobil | 32.34 € | 902245270, 10.2.2014 | 12.10.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 14.10.2016 | |
363 | DF2016/290 Zber biologic.odpadu | 15.50 € | zo 7. 11.2014 | 12.10.2016 | DF Družstvo, s.r.o. | Gaštanová 1008, 014 01 Bytča | 46916105 | 14.10.2016 | |
364 | DF2016/291 Za učebné pomôcky pre MŠ z dot. | 571.98 € | O2016/151 | 12.10.2016 | Zábavné učení,s.r.o. | Marianske námestie 4, 68801 Uherský Brod | 29261651 | 14.10.2016 | |
365 | DF2016/292 Náklady na prevádzku SU Jasenica | 1 437.75 € | Z 20.2.2003 | 13.10.2016 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 14.10.2016 | |
366 | DF2016/293 Za lek.posudk.činnosť-opatr. | 39.84 € | Z 20.2.2003 | 13.10.2016 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 14.10.2016 | |
367 | DF2016/294 Za stravné lístky opatrovat. | 132.00 € | Z 20.2.2003 | 13.10.2016 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 14.10.2016 | |
368 | DF2016/295 Stravné lístky opatrovat. | 184.80 € | Z 20.2.2003 | 13.10.2016 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 14.10.2016 | |
369 | DF2016/296 Bublinkovú fólia | 17.38 € | O2016/155 | 13.10.2016 | SECUPACK s.r.o. | Stará pošťa 1025, 66461 Rajhrad | 28287592 | 14.10.2016 | |
370 | DF2016/297 Spotreba vody v bytovkách | 580.96 € | 80972004 | 14.10.2016 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 14.10.2016 | |
371 | DF2016/298 Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ | 150.80 € | z 3.06.2009 | 14.10.2016 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 14.10.2016 | |
372 | DF2016/299 Spotreba vody HZ | 11.69 € | O2016/123/A | 14.10.2016 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 14.10.2016 | |
373 | DF2016/300 Spotreba vody ZS | 25.72 € | 80972004 | 14.10.2016 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 14.10.2016 | |
374 | DF2016/301 Pracovné zošity pre predškolákov | 97.58 € | O2016/145 | 14.10.2016 | NOMIland s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice | 46353119 | 14.10.2016 | |
375 | DF2016/302 Vývoz KO | 2 383.67 € | 036/2011 | 17.10.2016 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 21.10.2016 | |
376 | DF2016/303 Za učebné pomôcky-deti HN | 66.40 € | O2016/148/ A | 17.10.2016 | Zmiešany tovar Ľubica Kronerová | 646, 01822 Pružina | 43064035 | 21.10.2016 | |
377 | DF2016/1055 Tovar pre ŠJ | 266.44 € | 30.11.2012 | 18.10.2016 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 21.10.2016 | |
378 | DF2016/1056 Zelenina pre ŠJ | 17.34 € | HZ 2.9.2016 | 18.10.2016 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 21.10.2016 | |
379 | DF2016/304 Mulčovanie obec. pozemkov | 405.74 € | O2016/156 | 19.10.2016 | Martin Sádecky-SADO | Sadocne 13, 01816 Domaniza | 43369171 | 21.10.2016 | |
380 | DF2016/305 Nerezový stroj pre ŠJ | 373.20 € | O2016/154 | 19.10.2016 | AAA Gastro s.r.o | Rozkvet 2061/, 017 01 Považská Bystrica | 3627789 | 21.10.2016 | |
381 | DF2016/1057 Tovar pre ŠJ | 373.24 € | 2015/121 | 19.10.2016 | AG Foods Pezinok | 10, 90201 Pezinok, Moyzesova | 34144579 | 21.10.2016 | |
382 | DF2016/306 Update - antivírový systém | 237.60 € | O2016/158 | 20.10.2016 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 21.10.2016 | |
383 | DF2016/307 Osob.spisy-MŠ-tlačivá | 32.28 € | O2016/152 | 21.10.2016 | ŚEVT Bratislava | Plynarenska 6, 82109 Bratislava | 31331131 | 21.10.2016 | |
384 | DF2016/1058 Tovar pre šJ | 43.20 € | Z 30.9.2010 | 21.10.2016 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 21.10.2016 | |
385 | DF2016/308 Toner - renovácia | 93.60 € | O2016/159 | 24.10.2016 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 29.10.2016 | |
386 | DF2016/309 Vzorkove zošity pre MŠ | 5.50 € | 25.10.2016 | Maquita,s.r.o. | Solná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno | 36316881 | 29.10.2016 | ||
387 | DF2016/310 Poštové poukazy | 25.80 € | 26.10.2016 | VOICE SOFT Hlavacova | Vysokoškolákov 6, 01008 Zilina | 17978742 | 29.10.2016 | ||
388 | DF2016/307 Osob.spisy-MŠ | 32.28 € | O2016/152 | 02.11.2016 | ŚEVT Bratislava | Plynarenska 6, 82109 Bratislava | 31331131 | 04.11.2016 | |
389 | DF2016/311 Telefonne poplatky | 4.80 € | A2742417 | 02.11.2016 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 04.11.2016 | |
390 | DF2016/312 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 33.20 € | Z 9.1.2009+ DOD.Č.1 | 02.11.2016 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 04.11.2016 | |
391 | DF2016/313 Dodávka plynu-bytovka A | 937.00 € | 9103923382 | 03.11.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 04.11.2016 | |
392 | DF2016/314 Dodávka plynu-byt.B | 885.00 € | 9103929457+ dod.č.3 | 03.11.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 04.11.2016 | |
393 | DF2016/315 Dodávka plynu - MŠ, ŠJ | 667.00 € | 9103377424+ dod.č. 3 | 03.11.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 04.11.2016 | |
394 | DF2016/316 Dodávka plynu-OU | 644.00 € | 9100091090 | 03.11.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 04.11.2016 | |
395 | DF2016/317 Dodávka plynu Zdr.stredisko | 433.00 € | 9100091098 | 03.11.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 04.11.2016 | |
396 | DF2016/318 Členský príspevok | 668.25 € | 04.11.2016 | MAS Naše Povazie | Stefanikova 821/21, 02001 Puchov | DOD3009 | 04.11.2016 | ||
397 | DF2016/1059 Tovar pre ŠJ | 302.84 € | 30.11.2012 | 04.11.2016 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 04.11.2016 | |
398 | DF2016/319 Renovácia tonerov | 221.78 € | O2016/167 | 04.11.2016 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 04.11.2016 | |
399 | DF2016/320 prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | 2009-70/119 | 07.11.2016 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 13.11.2016 | |
400 | DF2016/321 Telef. poplatky | 117.38 € | 9903712816 | 07.11.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 13.11.2016 | |
401 | DF2016/322 Práce na prevádzke ČOV Pružina | 685.00 € | 11 / 2014 | 07.11.2016 | Petermontáž- Peter Velič | 01822 Pruzina164 | 37282506 | 13.11.2016 | |
402 | DF2016/1060 Tovar pre ŠJ | 1 146.88 € | 29.11.2013 | 08.11.2016 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 13.11.2016 | |
403 | DF2016/1061 Tovar pre ŠJ | 194.51 € | Z 30.9.2010 | 08.11.2016 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 13.11.2016 | |
404 | DF2016/1062 Zelenina pre ŠJ | 131.83 € | HZ 2.9.2016 | 08.11.2016 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 13.11.2016 | |
405 | DF2016/1063 Tovar pre šJ | 58.75 € | Z 30.9.2010 | 08.11.2016 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 13.11.2016 | |
406 | DF2016/323 Predplatné Právo pre obce | 74.40 € | 10.11.2016 | Wolters Kluwer | 82109 Bratislava Mlynské nivy 48 | 31348262 | 13.11.2016 | ||
407 | DF2016/324 Vývoz KO + ulož. odpadu | 542.11 € | 036/2011, 054/2011 | 11.11.2016 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 13.11.2016 | |
408 | DF2016/325 Stravné lístky - 450 ks | 1 530.00 € | 001/2015 | O2016/168 | 14.11.2016 | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava | 35683813 | 19.11.2016 |
409 | DF2016/326 Darčekové poukážky zo SF | 396.93 € | O2016/171 | 14.11.2016 | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava | 35683813 | 19.11.2016 | |
410 | DF2016/327 Vývoz odpadu + popl.za ulož. | 1 300.62 € | 036/2011, 054/2011 | 14.11.2016 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 19.11.2016 | |
411 | DF2016/328 Chladnička Elektrolux-ŠJ | 299.00 € | O2016/172 | 15.11.2016 | NAY Elektrodom | 01701 Považská Bystrica | 0035739487 | 19.11.2016 | |
412 | DF2016/329 Čistiace prostriedky pre ŠJ | 59.64 € | O2016/173 | 15.11.2016 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 19.11.2016 | |
413 | DF2016/330 Vývoz KO+VKK | 2 159.57 € | 036/2011, 054/2011 | 21.11.2016 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 25.11.2016 | |
414 | DF2016/1064 Tovar pre ŠJ | 460.62 € | 30.11.2012 | 22.11.2016 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 25.11.2016 | |
415 | DF2016/331 Prac. odev a obuv pre MŠ | 106.32 € | O2016/163 | 22.11.2016 | ADET s.r.o | Orlové 149, 01701 Považská Bystrica | 31615104 | 25.11.2016 | |
416 | DF2016/332 Renovácia toneru | 34.80 € | O2016/177 | 23.11.2016 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 25.11.2016 | |
417 | DF2016/1065 Tovar pre ŠJ | 232.22 € | HZ 2.9.2016 | 23.11.2016 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 25.11.2016 | |
418 | DF2016/333 Čistenie kanalizácie-OU | 110.00 € | 24.11.2016 | Viktor Jancek | Pružina 723, 01822 Pružina | 37721909 | 25.11.2016 | ||
419 | DF2016/334 Vianočná výzdoba | 1 152.50 € | O2016/180 | 25.11.2016 | EDISON SK s.r.o. | Prešovská 537 537, 093 16 Vranov nad Toplou | 46694447 | 25.11.2016 | |
420 | DF2016/335 Stravné lístky opatrovateľ | 139.04 € | Z 20.2.2003 | 25.11.2016 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 25.11.2016 | |
421 | DF2016/336 Za stravné lístky opatr.-doplatok | 255.20 € | Z 20.2.2003 | 25.11.2016 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 25.11.2016 | |
422 | DF2016/337 Mat. na údržbu budovy OU | 242.39 € | O2016/178/A | 25.11.2016 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 25.11.2016 | |
423 | DF2016/338 Skladovacia skriňa -MŠ | 186.00 € | O2016/169 | 28.11.2016 | Metalo box Slovakia s.r.o. | Pražská 11, 949 01 Nitra | 35948248 | 02.12.2016 | |
424 | DF2016/1066 Tovar pre šJ | 60.31 € | Z 30.9.2010 | 30.11.2016 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 02.12.2016 | |
425 | DF2016/339 Učebné pomôcky pre deti MŠ-predškol. | 323.00 € | O2016/170 | 01.12.2016 | Elarin s.r.o. | 08212 Trnkov 44 | 45240841 | 02.12.2016 | |
426 | DF2016/340 LCD monitor | 139.15 € | O2016/182 | 01.12.2016 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 02.12.2016 | |
427 | DF2016/341 BOZP za 11/2016 | 33.20 € | Z 9.1.2009+ DOD.Č.1 | 01.12.2016 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 02.12.2016 | |
428 | DF2016/342 Dodávka plynu-bytovka A | 937.00 € | 9103923382 | 02.12.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.12.2016 | |
429 | DF2016/343 Dodávka plynu-byt.B | 885.00 € | 9103929457 | 02.12.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.12.2016 | |
430 | DF2016/344 Dodávka plynu - MŠ, ŠJ | 667.00 € | 9103377424 | 02.12.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.12.2016 | |
431 | DF2016/345 Dodávka plynu Zdr.stredisko | 510.00 € | 9100091098 | 02.12.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.12.2016 | |
432 | DF2016/346 Dodávka plynu-OU | 759.00 € | 9100091090+ dod.č.3 | 02.12.2016 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.12.2016 | |
433 | DF2016/347 Telefonne poplatky OU | 8.82 € | A2742417 | 02.12.2016 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 02.12.2016 | |
434 | DF2016/348 Bundy z repré pre TJ | 255.36 € | O2016/175/A | 02.12.2016 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 02.12.2016 | |
434a | DF2016/348/A 2.splátka predplatné | 24,90 € | 02.12.2016 | Poradca, s.r.o | Pri Celulózke č. 40, 010 01 Žilina, | 36371271 | 02.12.2016 | ||
435 | DF2016/1067 Ovocie pre ŠJ | 25.98 € | O2016/172/A | 05.12.2016 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad | 36472549 | 11.12.2016 | |
436 | DF2016/349 ČOV 11/2016 | 216.00 € | 2009-70/119 | 05.12.2016 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 11.12.2016 | |
437 | DF2016/350 Predplatné PRAVDA a Predšk.výchova | 86.55 € | O2016/178 | 05.12.2016 | Slovenská pošta, a.s., | Partizanska cesta 9, 97599 Banska BYstrica | 36631124 | 11.12.2016 | |
438 | DF2016/351 Potrav.do Mikuláš.balíčkov | 202.34 € | O2016/182/A | 05.12.2016 | METRO Cash s.r.o | Prielohy 1 Zilina | DOD2944 | 11.12.2016 | |
439 | DF2016/352 Kancelársky materiál OU | 117.89 € | O2016/184 | 05.12.2016 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 11.12.2016 | |
440 | DF2016/353 Xerografický papier OU | 96.12 € | O2016/187 | 06.12.2016 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 11.12.2016 | |
441 | DF2016/354 Telefonne poplatky OU,MŠ,ŠJ | 117.49 € | 9903712816 | 07.12.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 11.12.2016 | |
442 | DF2016/355 Kanc.a kresliace potreby predškol.MŠ | 300.36 € | O2016/183 | 07.12.2016 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 11.12.2016 | |
443 | DF2016/357 Výbojký k údržbe VO | 93.48 € | O2016/189 | 08.12.2016 | IMAO elekric | Mládežnícka 108, 01701 Povazska Bystrica | 44007841 | 11.12.2016 | |
444 | DF2016/358 Prevádzka ČOV | 670.00 € | 11 / 2014 | 9.12.2016 | Petermontáž- Peter Velič | 01822 Pruzina164 | 37282506 | 11.12.2016 | |
445 | DF2016/1068 Tovar pre ŠJ | 319.79 € | 30.11.2012 | 9.12.2016 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 11.12.2016 | |
446 | DF2016/356 Materiálové vybavenie v ŠJ | 314.15 € | O2016/188 | 9.12.2016 | REALITA, v.o.s. | Centrum 2428/38, 01701 Pov. Bystrica | 00692557 | 11.12.2016 | |
446A | DF2016/356/A Vyúčtov.predpl.FS | 26,4 € | 9.12.2016 | Poradca podnikateľa,s r.o. | M.Rázusa 23A,01001 Žilina | 31592503 | 11.12.2016 | ||
447 | DF2016/359 Telef.poplatky mobil | 32.34 € | 902245270, 10.2.2014 | 15.12.2016 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 16.12.2016 | |
448 | DF2016/360 Vývoz odpadu + popl.za ulož.odpadu | 1 742.18 € | 036/2011, 054/2011 | 15.12.2016 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 16.12.2016 | |
449 | DF2016/361 Nástenné kalendáre A3/2017 | 2 398.56 € | O2016/181/A | 15.12.2016 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 16.12.2016 | |
450 | DF2016/362 Mat. na údržbu obec.budov a Pomníka padl. | 185.58 € | O2016/164 | 15.12.2016 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 16.12.2016 | |
451 | DF2016/363 Notebok a MS Office z dot.predškoláci | 685.86 € | O2016/181 | 15.12.2016 | PEGO Slovakia,s.ro. | Slakovicova 2545, 01701 Povazska Bystrica | 36333123 | 16.12.2016 | |
452 | DF2016/364 Tonery a 2 USB kľúče pre MŠ-z ddot. 2 USB kľúče | 72.20 € | O2016/181 | 15.12.2016 | PEGO Slovakia,s.ro. | Slakovicova 2545, 01701 Povazska Bystrica | 36333123 | 16.12.2016 | |
453 | DF2016/365 Vývoz KO | 2 171.99 € | 54/2011+ dod.č.1 | 16.12.2016 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 16.12.2016 | |
454 | DF2016/366 Materiál. výdavky pre predškol. MŠ | 137.80 € | O2016/193 | 16.12.2016 | STIEFEL EUROCART s.r.o | Ružinovská 1/A, 82102 Bratislava | 31360513 | 16.12.2016 | |
455 | DF2016/367 Zimná údržba MK za 12/2016 | 187.00 € | ZOD 9/2016 | O2016/182/B | 16.12.2016 | ZO SZZ Pružina | 01822 Pružina | 361172293 | 16.12.2016 |
456 | DF2016/368 Zrkadlo k MK | 346.80 € | O2016/192 | 16.12.2016 | Adamík Jaroslav | 245, 018 17 Jasenica | 30180791 | 16.12.2016 | |
457 | DFI2016/2018 maľovanie čiar - bež.dráha | 528 € | O2016/192 | 16.12.2016 | Adamík Jaroslav | 018 17 Jasenica 245 | 30180791 | 25.12.2016 | |
458 | DF2016/369 Predplatné OBZOR-vyúčtovanie | 30.00 € | 19.12.2016 | PETIT PRESS,a.s. | Lazaretská 12, 81808 Bratislava | 35790253 | 25.12.2016 | ||
459 | DF2016/370 Výroba a montáž kuchyn.linky do KD | 586.00 € | O2016/194 | 19.12.2016 | Anton Valasek-stolarstvo | , 01822 Pruzina 226 | 14263203 | 25.12.2016 | |
460 | DF2016/1071 Tovar pre ŠJ | 58.75 € | 21.12.2016 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 25.12.2016 | ||
461 | DF2016/371 Oprava elektroinštalácie na OÚ | 86.40 € | O2016/199 | 22.12.2016 | Elmix .sr.o. | Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica | 36335649 | 25.12.2016 | |
462 | DF2016/372 Potlač loga -služby | 54.00 € | O2016/198 | 22.12.2016 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 25.12.2016 | |
463 | DF2016/373 Repré výdavky OZ | 280 € | O2016/196 | 22.12.2016 | Ivan Krupa-RZ Priedhorie | 018 22 Pružina 539 | 40311198 | 25.12.2016 | |
464 | DF2016/374 Novoročenky a potlač | 55.20 € | O2016/200 | 23.12.2016 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 25.12.2016 | |
465 | DF 2016/375 stravné lístky opatrovat. | 139,5 € | z 20.2.2003 | 23.12.2016 | Obec Jasenica | 018 17 Jasenica 130 | 317349 | 25.12.2016 | |
466 | DF2016/1072 Školské ovocie pre ŠJ 2016/2017 | 32.59 € | 22/2016 | 23.12.2016 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad | 36472549 | 25.12.2016 | |
467 | DF2016/376 Poplatky banke za vedenie účtu CP | 56.87 € | 23.12.2016 | Prima banka Slovensko | Hodžova11, 01011 Žilina | 31575951 | 25.12.2016 | ||
468 | DF2016/377 Odbornáprehliadka elektroinšt.-bytovky A,B | 790.00 € | O2016/202 | 27.12.2016 | Elmix .sr.o. | Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica | 36335649 | 30.12.2016 | |
469 | DF2016/378 Odborná prehliadka elektroinšt.a spotreb.v MŠ a ŠJ | 870.00 € | O2016/201 | 27.12.2016 | Elmix .sr.o. | Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica | 36335649 | 30.12.2016 | |
470 | DF2016/1073 Tovar pre ŠJ | 35.76 € | 2015/121 | 27.12.2016 | AG Foods Pezinok | 10, 90201 Pezinok, Moyzesova | 34144579 | 30.12.2016 | |
471 | DF2016/1074 Tovar pre ŠJ | 302.86 € | 30.11.2012 | 28.12.2016 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 30.12.2016 | |
472 | DF2016/1075 Tovar pre ŠJ | 170.15 € | 30.11.2012 | 28.12.2016 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 30.12.2016 | |
473 | DFI 2016/2019 tvárnice k príst.HZ | 483,6 € | O2016/203 | 28.12.2016 | Dušan Jance,Krovmont | 018 22 Pružina č. 721 | 40709400 | 30.12.2016 | |
474 | DF2016/379 Za dotlač kalendárov | 157,8 € | O2016/204 | 29.12.2016 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 30.12.2016 | |