Faktúry Január - Marec
Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2015
P.č. | Číslo faktúry | Celk. hod. | ČZ | ČO | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | Dátum zverejnenia |
Január 2015 | |||||||||
1 | DF2014/382 Koncesionárske popl., lek.posudky-Spol.úradovňa | 147.32 € | 2.1.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 9.1.2015 | ||
2 | DF2014/383 Materiál k údržbe VO | 239.00 € | O2014/111/A | 5.1.2015 | Kates,elektroins.mat. | Zamostie, 01701 Povazska Bystrica | 31631347 | 9.1.2015 | |
3 | DF2014/384 Telefónne poplatky OU,MŠ | 94.85 € | 9903712816 | 7.1.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 9.1.2015 | |
4 | DF2014/385 Telefonne poplatky OU-internet | 12.46 € | 9903712816 | 8.1.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 9.1.2015 | |
5 | DF2014/386 Prace na obsluhe ČOV 12 | 636.00 € | 3/2013 | 12.1.2015 | Petermontáž- Peter Velič | 01822 Pruzina164 | 37282506 | 16.1.2015 | |
6 | DF2014/387 Prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | 2009-70/119 | 12.1.2015 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 16.1.2015 | |
7 | DF2014/388 Stravné listky opatrovateľ. | 149.60 € | 12.1.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 16.1.2015 | ||
8 | DF2014/389 Vyúčtov.predplatneho novín | 86.02 € | 12.1.2015 | Slovenská pošta, a.s. | Partizanska cesta 9, 97599 Banska BYstrica | 36631124 | 16.1.2015 | ||
9 | DF2014/390 Telef. poplatky + mobil.internet | 37.82 € | 9903712816 | 13.1.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 16.1.2015 | |
10 | DF2014/391 Vyúčtovacia fa-plyn-byt.B | 754.74 € | 9103929457 | 15.1.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 16.1.2015 | |
11 | DF2014/392 Vyúčtovacia fa-plyn-byt.A | 730.00 € | 9103923382 | 15.1.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 16.1.2015 | |
12 | DF2014/393 Vyúčtovanie plynu-MŠ,ŠJ | 1 049.71 € | 9103377424 | 15.1.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 16.1.2015 | |
13 | DF2014/394 Vyúčtovanie plynu OU | 376.06 € | 9103377424 | 15.1.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 16.1.2015 | |
14 | DF2014/395 Vyúčtovanie plynu-Zdr.stredisko | -140.56 € | 9103377424 | 15.1.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 16.1.2015 | |
15 | DF2014/396 Spotreba vody-bytovky | 722.40 € | z 3.6.2009 | 15.1.2015 | Považská vodárenska spol | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 16.1.2015 | |
16 | DF2014/397 Spotreba vody-OU,MŠ,ŠJ,cint.PZ,KD | 243.14 € | z 3.6.2009 | 15.1.2015 | Považská vodárenska spol | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 16.1.2015 | |
17 | DF2014/398 Spotreba vody v ZS | 15.19 € | 8112009 | 15.1.2015 | Považská vodárenska spol | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 16.1.2015 | |
18 | DF2014/399 Vyúčtovanie EE-stará HZ | 0.83 € | 7206563 | 14.1.2015 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 16.1.2015 | |
19 | DF2014/400 Vyúčtovanie EE za VO, byt.B,vod.,ZS,viacúc.ihr.,DS | 1 165.51 € | 7206565 | 15.1.2015 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 16.1.2015 | |
20 | DF 2014/401 Vývoz KO+ulož.odp. | 1700,65 € | 03,054/2011 | 15.1.2015 | Megawaste Slovakia,s.r.o. | Považská Bystrica,Hliny 1412 | 36265144 | 16.1.2015 | |
21 | DF 2014/402 Vývoz KO+separ.zber | 2178,32 € | 054,066/2011 | 15.1.2015 | Megawaste Slovakia,s.r.o. | Považská Bystrica,Hliny 1412 | 36265144 | 16.1.2015 | |
22 | DF2014/405 zber biologicky rozložiteľ.kuch.odpadu | 15, 50 € | zo 7. 11. 2014 | 15.1.2015 | DF Družstvo | Gaštanová 1008/27, 014 01 Bytča | 46916105 | 16.1.2015 | |
22a | DF 2014/407 telefónne poplatky | 32,94 € | 902245270 | 20.1.2015 | Slovak Telekom, a.s | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 23.1.2015 | |
23 | DF 2015/1 URBIS-syst.podpora 2015 | 225,- € | U1220/2013/D2 | 7.1.2015 | MADE,s.r.o. | Lazorná 69, 974 01 B.Bystrica | 360416 | 23.1.2015 | |
24 | DF2015/2 Tlačivá k daniam | 47,72 € | O2015/1 | 8.1.2015 | Cart Print, s.r.o. | Štúrova 57/B, 949 01 Nitra | 34131159 | 23.1.2015 | |
25 | DF2015/3 Fotografické práce | 9,96 € | O2015/2 | 12.1.2015 | Happy foto, s.r.o. | F.Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov | 36335690 | 23.1.2015 | |
26 | DF2015/4 členský poplatok 2015 | 291,3 € | VZ 13.6.2011 | 14.1.2015 | MAS Naše Považie | Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov | 42025257 | 23.1.2015 | |
27 | DF2015/5 Poplatky banke k auditu | 60,- € | 15.1.2015 | Prima banka, centrála | Hodžova 11, 010 01 Žilina | 31575951 | 23.1.2015 | ||
28 | DF 2015/6 Stravné lístky-320 | 1108,74 € | 164667 | 15.1.2015 | Edenred Slovensko,s.r.o | Karadžičova 8, 820 15 Bratislava | 31328695 | 23.1.2015 | |
29 | DF2015/7 Kancelársky materiál | 173,96 € | O2015/5 | 19.1.2015 | Papera, s.r.o. | Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | 23.1.2015 | |
30 | DF2015/8 potvrdenky s juxtou | 18,48 € | O2015/5 | 19.1.2015 | Papera, s.r.o. | Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | 23.1.2015 | |
31 | DF2015/9 záloha plyn - byt. A | 888,- € | 9103923382 | 22.1.2015 | SPP, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 23.1.2015 | |
32 | DF2015/10 Záloha plyn- byt. B | 784,- € | 9103929457 | 22.1.2015 | SPP, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 23.1.2015 | |
33 | DF2015/11 Záloha plyn - OÚ | 776,- € | 9100091090 | 22.1.2015 | SPP, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 23.1.2015 | |
34 | DF2015/12 Záloha plyn - MŠ, ŠJ | 663,- € | 9103377424 | 22.1.2015 | SPP, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 23.1.2015 | |
35 | DF2015/13 Záloha plyn - Zdr.stredisko | 431,- € | 9100091098 | 22.1.2015 | SPP, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 23.1.2015 | |
36 | DF2015/1001 Tovar pre ŠJ | 193,54 € | z 30.11.2012 | 11.1.2015 | Ján Briestenský, BRIPET | Pružina č. 88, 018 22 Pružina | 45560455 | 23.1.2015 | |
37 | DF2015/1002 Tovar pre ŠJ | 176,75 € | z 30.11.2012 | 19.1.2015 | Inmedia, s.r.o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 23.1.2015 | |
38 | DF2015/1003 Tovar pre ŠJ | 310,41 € | 14/121/0101/1 | 19.1.2015 | AG FOODS SK,s.r.o. | Moyzesova 10, 90201 Pezinok | 34144579 | 23.1.2015 | |
39 | DF2015/1004 Tovar pre ŠJ | 48,6 € | z 30.11.2012 | 19.1.2015 | Inmedia, s.r.o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 23.1.2015 | |
40 | DF2015/15 Externý manažment - Detské ihrisko EPFRV | 1 751.08 € | 1/ZOP2/013 | 28.01.2015 | Gemma consulting | Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava | 45605076 | 3.2.2015 | |
41 | DF2015/14 Bankové poplatky za potvrdenie | 6.00 € | 28.01.2015 | Prima banka Slovensko | Hodžova11, 01011 Žilina | 31575951 | 3.2.2015 | ||
42 | DF2015/17 Kancelárske potreby pre matriku | 8.73 € | O2015/8 | 28.01.2015 | Slavomír Binčík - JUNIOR | Hlavná 266, 900 62 Kostolište | 34391509 | 3.2.2015 | |
43 | DF2015/18 Renovácia tonerov pre OU | 294.55 € | O2015/10 | 30.01.2015 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 3.2.2015 | |
44 | DF2015/16 Renovácia toneru a farebné tonery | 128.16 € | O2015/11 | 30.01.2015 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 3.2.2015 | |
45 | DF2015/19 Kultúrne vystúpenie KORTINA 1.2.2015 | 1 000.00 € | O2015/7 | 01.02.2015 | Ing. Stanislav Krajči | Bitarová 110, 01004 Žilina | 3.2.2015 | ||
46 | DF2015/20 Servisné práce v ČOV | 178.80 € | O2015/4 | 02.02.2015 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 3.2.2015 | |
47 | DF2015/21 Zimná údržba chdodníkov | 698.40 € | 10/2014 | 02.02.2015 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 3.2.2015 | |
47a | DF2015/21A dodávka a montáž podlaha | 421,06 € | 9103923382 | O2015/8/A | 3.2.2015 | KM Style Interier | Domaniža 121, 018 16 | 46635220 | 3.2.2015 |
47b | DF2015/21B dodávka plynu bytovka A | 888 € | 9103929457 | 3.2.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.2.2015 | |
47c | DF2015/21C dodávka plynu bytovka B | 784 € | 9100091090 | 3.2.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.2.2015 | |
47d | DF2015/21D dodávka plynu MŠ | 663 € | 9103377424 | 3.2.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.2.2015 | |
47e | DF2015/21E dodávka plynu OÚ | 752 € | 9100091090 | 3.2.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.2.2015 | |
47f | DF2015/21F dodávka plynu zdravotné stredisko | 417 € | 9100091098 | 3.2.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.2.2015 | |
48 | DF2015/22 Dopravné služby na miest.komunik. | 287.04 € | O2015/13 | 03.02.2015 | JR Autodoprava | 98, 01701 Sverepec | 47521651 | 3.2.2015 | |
49 | DF2015/23 Prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | 2009-70/119 | 04.02.2015 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 6.2.2015 | |
50 | DF2015/24 Telef. poplatky OU | 18.12 € | A2742417 | 04.02.2015 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 6.2.2015 | |
51 | DF2015/25 Bezdrôtový ozvučovací systém | 477.00 € | O2015/9 | 05.02.2015 | Ing. Pavol Kapráľ | Mlynská 977/15, 06781 Belá nad Cirochou | 40116956 | 6.2.2015 | |
52 | DF2015/26 Tlačivá pre matriku | 15.58 € | O2015/6 | 05.02.2015 | Centrum polygrafických služieb | Sklabinská 1, 83106 Bratislava | 42272360 | 6.2.2015 | |
53 | DF2015/27 Poplatok banke | 59.76 € | 05.02.2015 | VUB banka | Mlynské Nivy 1, 82041 Bratislava | 31320155 | 6.2.2015 | ||
54 | DF2015/28 Náklady na prevádzku SU | 1 236.90 € | 06.02.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 6.2.2015 | ||
55 | DF2015/1006 Tovar pre ŠJ | 1 482.50 € | z 29.11.2013 | 06.02.2015 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 6.2.2015 | |
56 | DF2015/1005 Tovar pre šJ | 267.43 € | z 30. 11. 2014 | 06.02.2015 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 6.2.2015 | |
57 | DF2015/29 kancelárske potreby pre OÚ | 480.93 € | 1/2014 | O2015/16 | 06.02.2015 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 6.2.2015 |
58 | DF2015/30 Čistiace, dezinf. a mat.potreby pre KD | 53.07 € | 1/2014 | O2015/17 | 06.02.2015 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 6.2.2015 |
59 | DF2015/31 Vývoz KO a poplatok za ulož.odpadu | 1 694.63 € | 036/2011,054/2011 | 09.02.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 13.2.2015 | |
60 | DF2015/32 Telef.poplatky - OU-MŠ,ŠJ | 107.45 € | 09.02.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 13.2.2015 | ||
61 | DF2015/33 Telef.poplatky-internet | 12.46 € | 09.02.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 13.2.2015 | ||
62 | DF2015/34 Elektromontážne práce-byt.A | 206.11 € | O2015/ 12/A | 09.02.2015 | JH-Elektroservis | 201, 01822 Pružina | 34968091 | 13.2.2015 | |
63 | DF2015/35 Elektromontážne práce OÚ | 92.53 € | O2015/ 12/B | 09.02.2015 | JH-Elektroservis | 201, 01822 Pružina | 34968091 | 13.2.2015 | |
64 | DF2015/36 Predzávierkový audit 2014 | 981.06 € | A 012-14 | 10.02.2015 | Audit consults, s.r.o. | M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica | 36334715 | 13.2.2015 | |
65 | DF2015/37 Zimná údržba miest.komunikácií | 1 054.00 € | 9/2014 | 10.02.2015 | ZO SZZ Pružina | 01822 Pružina | 361172293 | 13.2.2015 | |
66 | DF2015/1007 Tovar pre ŠJ | 48.96 € | 30.11.2012 | 11.02.2015 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 13.2.2015 | |
67 | DF2015/38 BOZP za 1/2015 | 33.20 € | Z 1.9.2009 DOD.Č.1 | 11.02.2015 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 13.2.2015 | |
68 | DF2015/39 Telefonne poplatky mobil-starosta | 53.23 € | 902245270, 10.2.2014 | 12.02.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 13.2.2015 | |
69 | DF2015/40 Čistiace prostriedky pre OU,KD,ZS | 180.36 € | O2015/19 | 12.02.2015 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 13.2.2015 | |
70 | DF2015/41 Tovar z PVC: pohare, taniere, | 62.66 € | O2015/18 | 12.02.2015 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 13.2.2015 | |
71 | DF2015/42 Stravne listky zamestnacov | 130.24 € | Z 20.2.2003 | 12.02.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 13.2.2015 | |
72 | DF2015/43 PC s príslušenstvom | 920.00 € | O2015/ 19/A | 12.02.2015 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 13.2.2015 | |
73 | DF2015/44 2 ks renovácia toneru HP Q2612A pre ŠJ | 45.60 € | O2015/21 | 12.02.2015 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 13.2.2015 | |
74 | DF2015/45 Oprava miestneho rozhlasu | 196.55 € | O2015 /8/B | 12.02.2015 | Ľubomir Hluško | Šebešťanová 52, 01704 Pov.Bystrica | 32902450 | 13.2.2015 | |
75 | DF2015/46 Učeb.pomôcky MŠ - perdškoláci | 145.00 € | O2015/20 | 13.2.2015 | Julka zdruzenie | Slakovicova, 01701 Pov.Bystrica | 33804788 | 13.2.2015 | |
76 | DF2015/47 Vyvoz KO + separovaný odpad | 1 961.27 € | 054,066/2011 | 16.02.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 20.2.2015 | |
77 | DF2015/48 Teflonové obrusy do KD-35 ks | 280.00 € | O2015/22 | 16.02.2015 | Farkaš Tibor | Vinohrady992/5, 952,01 Vráble | 30372704 | 20.2.2015 | |
78 | DF2015/49 Zber biologicky rzložiteľného kuchynského odpadu | 46.50 € | zo 7. 11.2014 | 16.02.2015 | DF Družstvo, s.r.o. | Gaštanová 1008, 014 01 Bytča | 46916105 | 20.2.2015 | |
79 | DF2015/50 Obsluha ČOV Pružina | 620.00 € | 11/2014 | 17.02.2015 | Petermontáž- Peter Velič | 01822 Pruzina164 | 37282506 | 20.2.2015 | |
80 | DF2015/51 Kancelárske potreby | 5.40 € | 23.02.2015 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 27.2.2014 | ||
81 | DF2015/52 Verejné použitie hudob.diel | 14.28 € | 23.02.2015 | SOZA-Slov.ochr.zv.autor. | Rastislavova 3, 82108 Bratislava | 178454 | 27.2.2014 | ||
82 | DF2015/1008 Tovar pre ŠJ | 270.49 € | Z 30.11.2012 | 24.02.2015 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 27.2.2014 | |
83 | DF2015/53 Za prenájom miestnosti na referendum | 100.00 € | O2015/17/A | 26.02.2015 | Ivan Krúpa - Rekračné zariadenie | 539, 01822 Pružina | 40311198 | 27.2.2014 | |
84 | DF2015/54 Kancelárske potreby | 92.09 € | O2015/26 | 26.02.2015 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 27.2.2014 | |
85 | DF2015/55 Za ohŕňanie snehu | 86.40 € | 10/2014 | 26.02.2015 | Apoleníková Oľga SHR | 391, 01822 Pružina | 30182891 | 27.2.2014 | |
86 | DF2015/56 Zimná údržba MK | 34.20 € | 10/2014 | 26.02.2015 | Apoleníková Oľga SHR | 391, 01822 Pružina | 30182891 | 27.2.2014 | |
87 | DF2015/1009 Tovar pre ŠJ | 39.17 € | z 30.11.2012 | 27.2.2014 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 27.2.2014 | |
88 | DF2015/57 Tlačivá-OU | 13.40 € | O2015/27 | 27.2.2014 | CONNECT-Zsolt Marczibal | 56, 92541 Králov Brod | 17644429 | 27.2.2014 | |
89 | DF2015/58 Zimná údržba chodníkov | 273.60 € | 10/2014 | 27.2.2014 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 27.2.2014 | |
90 | DF2015/59 Objednávame si u Vás tlač Ročenky Pružina | 998.40 € | O2015/23 | 02.03.2015 | TIME PRINT - Lopušan Róbert | Ľ. Štúra 927/10, 013 03 Varín | 33862494 | 6.3.2015 | |
91 | DF2015/60 Záloha plyn-marec 2015 | 888.00 € | 9103923382 | 02.03.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.3.2015 | |
92 | DF2015/61 Záloha plyn 3/2015 | 784.00 € | 9103929457 | 02.03.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.3.2015 | |
93 | DF2015/62 Záloha plyn-OU | 709.00 € | 9100091090 | 02.03.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.3.2015 | |
94 | DF2015/63 Záloha plyn-MŠ, ŠJ | 663.00 € | 9103377424 | 02.03.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.3.2015 | |
95 | DF2015/64 Záloha plyn-Zdr.stredisko | 394.00 € | 9100091098 | 02.03.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.3.2015 | |
96 | DF2015/65 Poštové poukážky | 36.60 € | 02.03.2015 | VOICE SOFT Hlavacova | Vysokoškolákov 6, 01008 Zilina | 17978742 | 6.3.2015 | ||
97 | DF2015/66 Telefonne poplatky | 8.01 € | A2742417 | 03.03.2015 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, 82108 Bratislava | 35697270 | 6.3.2015 | |
98 | DF2015/1010 Tovar pre ŠJ | 114.48 € | Z 30.9.2010 | 04.03.2015 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 6.3.2015 | |
99 | DF2015/1011 Tovar pre ŠJ | 167.82 € | Z 30.11.2012 | 04.03.2015 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 6.3.2015 | |
100 | DF2015/67 Maľovaná mapa Horné Považie-cyklo | 239.40 € | O2014/77/A | 04.03.2015 | CBS Vydavateľstvo, s.r.o. | Kynceľová, 974 01 Banská Bystrica | 36754749 | 6.3.2015 | |
101 | DF2015/68 Prevádzkovanie ČOV 2/2015 | 216.00 € | 2009-70/119 | 04.03.2015 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 6.3.2015 | |
102 | DF2015/69 BOZP | 33.20 € | Z 9.1.2009+ DOD.Č.1 | 04.03.2015 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 6.3.2015 | |
103 | DF2015/70 Údržba čerpadla v ČOV | 842.40 € | O2015/25 | 05.03.2015 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 6.3.2015 | |
104 | DF2015/71 Telefonne poplatky OU | 95,59 € | 9903712816 | 6.3.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 6.3.2015 | |
105 | DF2015/72 Za vývoz odpadov a popl.za uloženie | 1 011.54 € | 036/2011,054/2011 | 09.03.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 14.3.2015 | |
106 | DF2015/73 vytýčenie NN káblov (nie na investície) | 57.67 € | O2015/21/A | 09.03.2015 | SSE - distribúcia a.s. Žilina | Pri rajčianke 2927/8, 01001 Žilina | 36403008 | 14.3.2015 | |
107 | DF2015/74 Telefonne poplatky-internet OU | 12.46 € | 9903712816 | 09.03.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 14.3.2015 | |
107 | DF2015/75 obsluha ČOV | 590 € | 11/2014 | 09.03.2015 | Petermontáž - Peter Velič | Pružina 164, 018 22 | 37282506 | 14.3.2015 | |
107 | DF2015/76 Stravné lístky 300 ks+poplatok | 1 052.34 € | 001/2015 | 11.03.2015 | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, 82015 Bratislava | 35683813 | 14.3.2015 | |
108 | DF2015/77 Vývoz KO + separovaný odpad | 1 406.28 € | 054,066/2011 | 12.03.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 14.3.2015 | |
109 | DF2015/78 Stravné lístky opatrovateľ. | 139.04 € | Z 20.2.2003 | 12.03.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 14.3.2015 | |
110 | DF2015/79 Telef. poplatky-mobil | 32.83 € | 12.03.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 14.3.2015 | ||
111 | DF2015/1012 Tovar pre ŠJ | 1 429.52 € | z 29.11.2013 | 12.03.2015 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 14.3.2015 | |
112 | DF2015/80 Oprava kopírky CANON | 65.40 € | O2015/12 | 13.03.2015 | Ing. Emil Kalas - EMILKAL | Lánska 934/25, 01701 Považská Bystrica | 41927621 | 14.3.2015 | |
113 | DF2015/81 Čistiace prostriedky MŠ | 150.43 € | O2015/28 | 13.03.2015 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 14.3.2015 | |
114 | DF2015/82 za opravu nakl.auta | 123 € | O2015/32 | 13.03.2015 | Milan Malatký | Pružina 477, 018 22 | 37282646 | 14.3.2015 | |
115 | DF2015/84 Renovácia toneru CRG728 | 30.00 € | O2015/31/A | 16.03.2015 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 20.3.2015 | |
116 | DF2015/1013 Tovar pre šJ | 35.76 € | Z 30.9.2010 | 17.03.2015 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 20.3.2015 | |
117 | DF2015/1014 Tovar pre šJ | 75.17 € | Z 30.9.2010 | 17.03.2015 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 20.3.2015 | |
118 | DF2015/1015 Tovar pre šJ | 398.12 € | 2015/121 | 17.03.2015 | AG Foods Pezinok | 10, 90201 Pezinok, Moyzesova | 34144579 | 20.3.2015 | |
119 | DF2015/83 Školenie hasičov | 438.90 € | O2015/33/A | 18.03.2015 | Florian s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | 20.3.2015 | |
120 | DF2015/85 Rozbor odpadovej vody | 57.60 € | O2015/31 | 20.03.2015 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Bytčická 16, 01001 Žilina | 36373354 | 20.3.2015 | |
121 | DF2015/1016 Tovar pre ŠJ | 388.56 € | z 30.11.2012 | 20.03.2015 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 20.3.2015 | |
122 | DF2015/86 Elektric.bojlery - TJ | 1 000.00 € | O2015/32/A | 23.03.2015 | Jozef Šebák STAVOKU | 2, 01822 Pružina | 34970916 | 27.3.2015 | |
123 | DF2015/87 Čistiace rostriedky do ŠJ | 81.76 € | O2015/36 | 24.03.2015 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 27.3.2015 | |
124 | DF2015/88 Naša Žilinská diecéza-časopis | 75.00 € | O2015/35 | 24.03.2015 | Inštitút Communio n.o. | Jána Kalinčiaka 1, 01000 Žilina | 45733635 | 27.3.2015 | |
125 | DF2015/89 Právne služby | 500.00 € | 26.03.2015 | JUDr. Kubovičová Anna | Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica | 35658011 | 27.3.2015 | ||
126 | DF2015/90 Popl.za rozhlas | 33.50 € | 26.03.2015 | Slovgram | Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava | 17310598 | 27.3.2015 | ||
127 | DF2015/91 PredplatnéPráca, mzdy | 50.09 € | 30.03.2015 | Poradca podnikatela | Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina | 31592503 | 1.4.2015 | ||
128 | DF2015/92 Materiál na náučnú tabuľu | 55.52 € | O2015/39 | 31.03.2015 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 1.4.2015 | |
129 | DF2015/93 Kovové kartotéky Zdr.stredisko | 742.00 € | O2015/37 | 31.03.2015 | 4WARD s.r.o. | Považské Podhradie 414, 01701 Považská Bystrica | 46565698 | 1.4.2015 | |
129 | DFI 2015/2001 Modernizácia verejného osvetlenia | 225 627,06 € | ZoD 015/2014 | 27.3.2015 | ELTODO Osvetlenie, s.r.o. | 040 01 Košice 1 | 36170151 | 27.3.2015 | |