Faktúry Január - Marec
Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2018
č. | Číslo faktúry Popis faktúr. plnenia | Celk. hod. s DPH | č.zmluvy | č.obj. | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | dátum zverejnenia |
1 | DF2017/424 Telefonne poplatky - mobil | 32.33 € | 902245270 +dod.2016 | 10.1.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 11.1.2018 | |
2 | DF2017/425 Zimná údržba miestnych komunikácií | 70.20 € | O2017/238 | 11.1.2018 | Apoleníková Oľga SHR | 391, 01822 Pružina | 30182891 | 11.1.2018 | |
3 | DF2017/418 Telefónne poplatky | 6.80 € | A2742417 | 2.1.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 11.1.2018 | |
4 | DF2017/419 Elektropráce na zbernom dvore | 150.00 € | O2017/237 | 3.1.2018 | Milan Haviar | 106, 01822 Pružina | 41094328 | 11.1.2018 | |
5 | DF2017/420 Telefonne poplatky OU | 85.87 € | 2029853545 | 5.1.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 11.1.2018 | |
6 | DF2017/1069 Tovar pre ŠJ | 1 104.33 € | 29.11.2013 | 8.1.2018 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 11.1.2018 | |
7 | DF2017/421 BOZP 12/2017 | 33.20 € | Z 9.1.2009 + DOD.Č.1 | 8.1.2018 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 11.1.2018 | |
8 | DF2017/422 Extmanažment - Zníž.energ.nároč.budovy OU v Pružina | 1 173.60 € | 4/2017 | 9.1.2018 | SYNERGIES, s.r.o. | Pribišova 15, 810 00 Bratislava | 36783722 | 11.1.2018 | |
9 | DF2017/1070 Zelenina pre ŠJ | 300.80 € | HZ 2.9.2016 | 9.1.2018 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 11.1.2018 | |
10 | DF2017/1071 Tovar pre ŠJ | 232.10 € | 30.11.2012 | 9.1.2018 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 11.1.2018 | |
11 | DF2017/423 prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | 2009-70/119 | 10.1.2018 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 11.1.2018 | |
12 | DF2018/1 Systém.podpora Urbis | 225,- € | U1220/2013 D2 | 2.1.2018 | MADE, s.r.o. | Hurbanova 14A, 97401 Ban.Bystrica | 36041688 | 11.1.2018 | |
13 | DF2018/2 Tlačivá - dane OU | 48,5 € | O2018/1 | 5.1.2018 | Inprost, s.r.o. | Smrecianska 29, 811 05 Bratislava | 31363091 | 11.1.2018 | |
14 | DF2018/3 Poštové poukazy - ŠJ | 42,- € | O2018/2 | 8.1.2018 | Voice soft - Fr.Hlaváč | Vysokoškolákov 6, 0108 Žilina | 14231069 | 11.1.2018 | |
14a | DFZ2018/1 Záloha na termo várnicu | 106.00 € | O2018/5 | 8.1.2018 | PEHI s.r.o. | ureň 58, 903 01 Senec | 48018457 | 11.1.2018 | |
14b | DFZ2018/2 Stravné lístky - 400 ks | 1 600.00 € | O2018/3 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadzicova 8, P.O.Box 21, 820 15, Bratislava | 31328695 | 11.1.2018 | ||
15 | DF2018/4 Stravné lístky - OU | 1 600,- € | O2018/3 | 10.1.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadzicova 8, P.O.Box 21, 820 15, Bratislava | 31328695 | 11.1.2018 | |
16 | DF2018/1001 Tovar pre ŠJ | 203,91 € | HZ z 30.9.2010 | 9.1.2018 | Inmedia, s.r.o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 11.1.2018 | |
17 | DF 2018/5 renovácia tonerov OU | 173,38 € | O2018/4 | 11.1.2018 | POPEX, v.o.s., | Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Pov.Bystrica | 31588123 | 11.1.2018 | |
18 | DF 2018/1002 tovar pre ŠJ | 101,44 € | č. Z 30.9.2010 | 12.1.2018 | Imedia, s.r.o | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 12.1.2018 | |
19 | DF 2017/433 vyúčtovanie EE | 3 959,53 € | 024030247 | 15.1.2018 | SSE, a.s. | Pri Rajčianke 859, 010 01 Žilina | 364030008 | 19.1.2018 | |
20 | DF 2017/428 Spotreba vody-ZS | 23,38 € | 80972004 | 15.1.2018 | Pov.vodár. spoloč.,a.s. | ul.Nová 133, 017 33 Pov.Bystrica | 36672076 | 19.1.2018 | |
21 | DF 2017/429 spotreba vody-OU,MŠ | 201,04 € | z 3.06.2009 | 15.1.2018 | Pov.vodár. spoloč.,a.s. | ul.Nová 133, 017 33 Pov.Bystrica | 36672076 | 19.1.2018 | |
22 | DF 2017/427 Spotreba vody-bytovky | 540,04 € | 80972004 | 15.1.2018 | Pov.vodár. spoloč.,a.s. | ul.Nová 133, 017 33 Pov.Bystrica | 36672076 | 19.1.2018 | |
23 | DF 2017/430 Doúčtov.predplat.FS 2017 | 7,45 € | 15.1.2018 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | M.Rázusa 23A, 010 01 Žilina 1 | 31592503 | 19.1.2018 | ||
24 | DF 2017/426 Vývoz KO+ popl.za ulož. | 3673,21 € | 036/2011 ,054/2011 | 15.1.2018 | Megawaste, s.r.o. | Hliny 1412, 017 07 Považ.Bystrica | 36265144 | 19.1.2018 | |
25 | DF 2018/6 Nerezová várnica | 106,- € | O2018/5 | 15.1.2018 | PEHI, s.r.o. Senec | Tureň 58, 903 01 Senec | 48018457 | 19.1.2018 | |
26 | DF 2018/7 Informačná tabuľa | 40,- € | O2018/6 | 15.1.2018 | Občianske združ. Hradiská | Dolná Maríková 244, 018 02 | 42276659 | 19.1.2018 | |
27 | DF 2018/8 Kancelár.potreby | 556,51 € | O2018/7 | 16.1.2018 | Papera, s.r.o. | Čereňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 19.1.2018 | |
28 | DF 2018/9 Obrusy do KD | 59,76 € | O2018/8 | 17.1.2018 | Papera, s.r.o. | Čereňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 19.1.2018 | |
29 | DF 2018/10 Fotografické práce | 15,58 € | O2018/9 | 17.1.2018 | Happy foto Slovensko,s.r.o. | Ferka Urbánka 1892/6A, 020 01 Púchov | 36335690 | 19.1.2018 | |
30 | DF 2017/432 Vyúčtovanie za plyn MŠ | 1148,98 € | 9103377424 | 17.1.2018 | SPP, a.s. | Mlyniské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 19.1.2018 | |
31 | DF 2017/431 oprava verejného osvetlenia | 743,16 € | O2017/239 | 17.1.2018 | Osmont Elektromntáže, s.r.o. | Mládežnícka 108, 017 01 Pov. Bystrica | 46417893 | 19.1.2018 | |
32 | DF 2018/11 Učebné pomôcky-predškol. | 165 € | O2018/10A | 18.1.2018 | Elarin, s.r.o. Slov.autor | Trnkov 44, 082 12 Trnkov | 45240841 | 19.1.2018 | |
33 | DF 2018/12 Záloha plyn-bytovka A | 754 € | 9103923382 | 18.1.2018 | SPP, a.s. | Mlyniské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 19.1.2018 | |
34 | DF 2018/13 Záloha plyn-bytovka B | 717 € | 9103929457 | 18.1.2018 | SPP, a.s. | Mlyniské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 19.1.2018 | |
35 | DF 2018/14 Záloha plyn - OU | 771 € | 9100091090 +dod.3 | 18.1.2018 | SPP, a.s. | Mlyniské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 19.1.2018 | |
36 | DF 2018/15 Záloha plyn MŠ | 881 € | 9103377424 | 18.1.2018 | SPP, a.s. | Mlyniské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 19.1.2018 | |
37 | DF 2018/16 Záloha plyn - Zdr.stredisko | 425 € | 9100091098 | 18.1.2018 | SPP, a.s. | Mlyniské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 19.1.2018 | |
38 | DF 2018/17 Kalendáre nástenné-dotlač | 210 € | O 2018/10 | 18.1.2018 | VRBATA, s.r.o. | Robotnícka 4465, 017 01 Pov. Bystrica | 36346837 | 19.1.2018 | |
39 | DF 2017/434 Násled.mon.správa Rek.ZŠ | 549,6 € | 1/4/2012+ dod.č.1 | 19.1.2018 | Eurocluster, s.r.o. | Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava | 43853528 | 19.1.2018 | |
40 | DF 2018/1003 Tovar pre ŠJ | 183,68 € | Z z 30.11.2012 | 19.1.2018 | Ján Briestensky-BRIPET | Pružina 88, 018 22 Pružina | 45560455 | 19.1.2018 | |
41 | DF 2018/18 Hračky na detský karneval | 207,12 € | O 2018/11 | 19.1.2018 | Ing. Miroslav RYLJAK RYO | Pionierska 325, 916 21 Čachtice | 14051311 | 19.1.2018 | |
42 | DF 2018/19 Materiál.výdavky pre PO | 544,87 € | O2018/12 | 24.1.2018 | Florian,s.r.o. | Priekopská 26, 036 08 Martin | 36427969 | 26,1.2018 | |
43 | DF 2018/1004 Tovar pre ŠJ | 82,57 € | Z 30.9.2010 | 24.1.2018 | Inmedia, s.r.o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 26,1.2018 | |
44 | DF 2018/25 Magnetky | 671.58 € | O2018/13 | 27.1.2018 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka 4465, 017 01 Pov.Bystirca | 36346837 | 26,1.2018 | |
45 | DF 2018/20 Lekársky posudok opatrov. | 26,56 € | O2018/14 | 25.1.2018 | Obec Jasenica | 018 17 Jasenica č. 130 | OO317349 | 26,1.2018 | |
46 | DF 2018/21 Stravné lístky opatrovateľ. | 93,5 € | z 20.2.2003 | 25.1.2018 | Obec Jasenica | 018 17 Jasenica č. 130 | OO317349 | 26,1.2018 | |
47 | DF 2018/22 Káva | 30 € | O2018/15 | 25.1.2018 | Abalu, s.r.o. | T.Ružičku 5/13, 010 01 Žilina | 47357738 | 26,1.2018 | |
48 | DF 2018/23 Čerpadlo pre hasičov | 206 € | O2018/16 | 25.1.2018 | Prochoice,s.r.o. | Družstvená 806/3B, 962 37 Kováčová | 47405554 | 26,1.2018 | |
49 | DF 2018/24 Sporák na bytovku B | 246,05 € | O2018/17 | 26,1.2018 | Fast Plus, s.r.o. | Na pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35712783 | 26,1.2018 | |
50 | DFZ 2018/3 Predplatné Práca,mzdy | 59,56 € | O2018/18 | 29.1.2018 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | M.Rázusa 23 A, 010 01 Žilina | 31592503 | 2.2.2018 | |
51 | DF 2018/26 výmena okien CO sklad | 310,- € | O2018/19 | 29.1.2018 | Václav Haviar | 018 22 Pružina č. 428 | 41099125 | 2.2.2018 | |
52 | DF 2018/27 Správa banky - poplatok | 66,- € | O2018/20 | 1.2.2018 | VUB banka, a.s. | Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 5 | 31320155 | 2.2.2018 | |
53 | DF 2018/28 Telefonne poplatky | 11,22 € | A2742417 | 1.2.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 2.2.2018 | |
54 | DF 2018/29 Vyúčt. SU Jasenica+prev. | 2206,29 € | z 20.02.2013 | 1.2.2018 | Obec Jasenica | 018 17 Jasenica č. 130 | OO317349 | 2.2.2018 | |
55 | DFZ 2018/4 Nerezová várnica | 106,- € | O2018/21 | 1.2.2018 | PEHI, s.r.o | Tureň 58, 903 01 Senec | 48018457 | 2.2.2018 | |
56 | DF 2018/30 Pákové zoraďovače | 28,56 € | O2018/7 | 1.2.2018 | PAPERA, s.r.o. | Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | 2.2.2018 | |
57 | DF 2018/31 PC v konfigurácii + antivír. | 1125,1 € | O2018/22 | 1.2.2018 | POPEX, v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Pov.Bystrica | 31588123 | 2.2.2018 | |
58 | DF 2018/32 Notebok + príslušenstvo | 751,84 € | O2018/23 | 1.2.2018 | POPEX, v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Pov.Bystrica | 31588123 | 2.2.2018 | |
59 | DF 2018/33 Materiál k údržbe budov | 146,94 € | O2018/24 | 1.2.2018 | Dušan Jance-Krovmont | 018 22 Pružina č. 721 | 40709400 | 2.2.2018 | |
60 | DF 2018/34 Zimná údržba MK | 187,- € | ZOD 3/2017 | 2.2.2018 | ZO SZZ Pružina | 018 22 Pružina | 361172293 | 2.2.2018 | |
61 | DF 2018/35 Zimná údržba MK | 210,6 € | O2018/25 | 2.2.2018 | Apoleníková Oľga, SHR | 018 22 Pružina č. 391 | 30182891 | 2.2.2018 | |
62 | DF2018/1005 Tovar pre ŠJ | 631,54 € | 2015/121 | 2.2.2018 | AG FOODS, s.r.o. | Moyzesova 4/Am 902 01 Pezinok | 34144579 | 2.2.2018 | |
63 | DF 2018/36 Zimná údržba MK | 561,- € | ZOD 3/2017 | 2.2.2018 | ZO SZZ Pružina | 018 22 Pružina | 361172293 | 2.2.2018 | |
64 | DF 2018/37 Záloha plyn - byt.A | 754,- € | 9103923382 | 2.2.2018 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2.2.2018 | |
65 | DF 2018/38 Záloha plyn - byt. B | 717,- € | 9103929457 | 2.2.2018 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2.2.2018 | |
66 | DF 2018/39 Záloha plyn - Obec.úrad | 747,- € | 9100091090 + dod.3 | 2.2.2018 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2.2.2018 | |
67 | DF 2018/40 Záloha plyn -MŠ | 881,- € | 9103377424 | 2.2.2018 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2.2.2018 | |
68 | DF 2018/41 Záloha plyn -ZS | 412,- € | 9100091098 + dod.č. 3 | 2.2.2018 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 2.2.2018 | |
69 | DF 2018/42 Preaudit IUZ 2017 | 1003,99 € | A005/17 | 2.2.2018 | Audit consults, s.r.o. | M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Pov.Bystrica | 36334715 | 2.2.2018 | |
70 | DF2018/43 Bankový poplatok k auditu | 60,00 € | O2018/21 | 5.2.2018 | Prima banka Slovensko, a.s | Hodžova 11, 010 01 Žilina | 31575951 | 9.2.2018 | |
71 | DF2018/44 BOZP 01/2018 | 33,20 € | Z 9.1.2009 +DOD. č.1 | 5.2.2018 | Tomáš Kostka | Pružina č. 1080, 018 22 Pružina | 44341253 | 9.2.2018 | |
72 | DF2018/45 Telef. poplatky OÚ, MŠ | 86,71 € | 2029853545 | 7.2.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 9.2.2018 | |
73 | DFZ2018/5 Web hosting - doména | 128,69 € | O2018/27 | 8.2.2018 | Atlantis systém, s.r.o. | Gorkého 6, 811 01 Bratislava | 35844230 | 9.2.2018 | |
74 | DF2018/46 Rek. predmety OÚ | 744,00 € | O2018/26 | 8.2.2018 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica | 36346837 | 9.2.2018 | |
75 | DF2018/1006 Tovar pre ŠJ | 1 637,06 € | 29.11.2013 | 8.2.2018 | COOP Jednota Krupina, s.d. | Svätotrojičné námestie 22, 963 01 Krupina | 00169021 | 9.2.2018 | |
76 | DF2018/47 Nerezová várnica | 106,00 € | O2018/5 | 9.2.2018 | PEHI, s.r.o. | Tureň 58, 903 01 Senec | 48018457 | 9.2.2018 | |
77 | DF2018/48 Obrus lesklý | 31,10 € | O2018/27 | 9.2.2018 | Premaco, s.r.o | Zvěřinova 3413/2, 130 00 Praha 3 - Strašnice | 28256484 | 9.2.2018 | |
78 | DF2018/49 Čist. potreby a spot. materiál OÚ | 282,15 € | O2018/27/A | 9.2.2018 | UNIMAT Slovakia | Lánska 954/26, 017 01 Považská Bystrica | 10879072 | 9.2.2018 | |
78a | DF2018/50 Doména pruzina.eu-popl. | 128,69 € | 12.2.2018 | Atlantis systém, s.r.o. | Gorkého 6, 811 01 Bratislava | 35844230 | 15.2.2018 | ||
79 | DF2018/51 Telefónne poplatky - mobil | 32,33 € | 902245270 +dod. 2016 | 12.2.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 15.2.2018 | |
80 | DF2018/52 Ročenka obce Pružina | 1 190,00 € | O2018/28 | 12.2.2018 | TIME PRINT - Lopušan Róber | Ľudovíta Štúra 927/10, 013 03 Varín | 33862494 | 15.2.2018 | |
81 | DF2018/53 Kancelárske potreby OÚ | 209,04 € | O2018/32 | 12.2.2018 | Papera, s.r.o. | Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | 15.2.2018 | |
82 | DF2018/54 Materiál pre hasičov | 65,00 € | O2018/20/A | 12.2.2018 | FLORIAN, s.r.o. | Priekopská 26, 036 08 Martin | 36427969 | 15.2.2018 | |
83 | DF2018/55 Materiál pre hasičov | 536,12 € | O2018/20/A | 12.2.2018 | FLORIAN, s.r.o. | Priekopská 26, 036 08 Martin | 36427969 | 15.2.2018 | |
84 | DF2018/1007 Tovar pre ŠJ | 419,34 € | 30.11.2012 | 12.2.2018 | Ján Briestenský - BRIPET | Pružina č. 88, 018 22 Pružina | 45560455 | 15.2.2018 | |
85 | DF2018/1008 Tovar pre ŠJ | 518,54 € | HZ 2.9.2016 | 12.2.2018 | Dušan Písch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281/18, 965 01 Žiar nad Hronom | 41050690 | 15.2.2018 | |
86 | DF2018/56 Vývoz KO, popl. za ulož. odpadu | 3 031,11 € | 036/2011, 054/2011 | 13.2.2018 | Megawaste,s.r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 15.2.2018 | |
87 | DF2018/57 Prevádzkovanie ČOV 1/2018 | 216,00 € | 2009-70/119 | 13.2.2018 | Alvest, s.r.o. | Skalka nad Váhom II/54, 913 31 Skalka nad Váhom | 36318957 | 15.2.2018 | |
88 | DF2018/58 Predplatné - Práca, mzdy | 59,56 € | O2018/18 | 14.2.2018 | Poradca podnikateľa,s.r.o. | Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina | 31592503 | 15.2.2018 | |
89 | DF2018/59 Renovácia toneru, výmena fix. fólie v tlač. | 59,88 € | O2018/30/A | 15.2.2018 | POPEX , v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Považská Bystrica | 31588123 | 15.2.2018 | |
90 | DF2018/60 Verejné použitie hudobných diel | 14,28 € | 15.2.2018 | SOZA | Rastislavova 3, 821 08 Bratislava | 178454 | 15.2.2018 | ||
91 | DF2018/61 Stravné lístky - opatrovateľky | 157.08 € | Z 20.2.2003 | 19.02.2018 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 23.2.2018 | |
92 | DF2018/62 Oprava malotraktora OÚ | 156.00 € | O2018/33 | 19.02.2018 | Ajfa+Avis | Klemensova 34, 01001 Žilina | 31602436 | 23.2.2018 | |
93 | DF2018/63 Žalúzie v KD Pružina | 140.00 € | O2018/34 | 21.02.2018 | Haviar Václav | 428, 018 22 Pružina | 41099125 | 23.2.2018 | |
94 | DF2018/64 Tabuľky z PVC MŠ | 36.00 € | O2018/34/A | 22.02.2018 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 23.2.2018 | |
95 | DF2018/65 Oprava okien a dverí bytovka A | 116.50 € | O2018/26/A | 22.02.2018 | Medica, s.r.o. | Mierová 308/3-9, 017 01 Považská Bystrica | 36388424 | 02.03.2018 | |
96 | DF2018/1009 Tovar pre ŠJ | 232.39 € | Z 30.9.2010 | 26.02.2018 | INMEDIA spol. s.r.o | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 02.03.2018 | |
97 | DF2018/1010 Školské ovocie pre ŠJ | 4.56 € | z 30.8.2017 | 26.02.2018 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad | 36472549 | 02.03.2018 | |
98 | DF2018/66 Odber a rozbor odpadovej vody ČOV | 124.70 € | O2018/20/B | 26.02.2018 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 02.03.2018 | |
99 | DF2018/67 Zimná údržba MK | 187.00 € | ZOD 3/2017 | 26.02.2018 | ZO SZZ Pružina | 01822 Pružina | 361172293 | 02.03.2018 | |
100 | DF2018/68 Publikácia OÚ - Účtovné súvzťažnosti v samosp. 2018 | 26.00 € | 01.03.2018 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | K dolnej stanici 20/A, 911 01 Trenčín | 34006273 | 02.03.2018 | ||
101 | DF2018/69 BOZP 02/2018 | 33.20 € | Z 9.1.2009 + DOD.Č.1 | 01.03.2018 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 02.03.2018 | |
102 | DF2018/1011 Tovar pre ŠJ | 332.30 € | 30.11.2012 | 01.03.2018 | Ján Briestenský, BRIPET | 01822 Pružina | 45560455 | 02.03.2018 | |
103 | DF2018/70 Dodávka plynu byt. A | 754.00 € | 9103923382 | 02.03.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.03.2018 | |
104 | DF2018/71 Dodávka plynu byt. B | 717.00 € | 9103929457 | 02.03.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.03.2018 | |
105 | DF2018/72 Dodávka plynu OÚ | 704.00 € | 9100091090 +dod.3 | 02.03.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.03.2018 | |
106 | DF2018/73 Dodávka plynu MŠ, ŠJ | 881.00 € | 9103377424 | 02.03.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.03.2018 | |
107 | DF2018/74 Dodávka plynu ZS | 389.00 € | 9100091098 | 02.03.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 02.03.2018 | |
108 | DF2018/75 Telef. poplatky - mobil OÚ | 30.01 € | A2742417 | 02.03.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 02.03.2018 | |
109 | DF2018/44/A Mobilný telefón | 126,00 € | O2018/25/A | 5.2.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 35697270 | 9.3.2018 | |
110 | DF2018/1012 Zelenina pre ŠJ | 264.42 € | HZ 2.9.2016 | 07.03.2018 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 9.3.2018 | |
111 | DF2018/1013 Tovar pre ŠJ | 117.01 € | 30.11.2012 | 07.03.2018 | Ján Briestenský, BRIPET | 01822 Pružina | 45560455 | 9.3.2018 | |
112 | DF2018/76 Zimná údržba MK | 70.20 € | O2018/28/B | 08.03.2018 | Apoleníková Oľga SHR | 391, 01822 Pružina | 30182891 | 9.3.2018 | |
113 | DF2018/1014 Tovar pre ŠJ | 910.66 € | 29.11.2013 | 08.03.2018 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 9.3.2018 | |
114 | DF2018/1015 Tovar pre ŠJ | 79.05 € | 29.11.2013 | 08.03.2018 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 9.3.2018 | |
115 | DF2018/77 Telefónne poplatky OÚ | 94.25 € | 2029853545 | 08.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 9.3.2018 | |
116 | DF2018/78 Interier. vybavenie OÚ | 615.00 € | O2018/35 | 08.03.2018 | Valášek Anton | 018 22 Pružina 226 | 14263203 | 9.3.2018 | |
117 | DF2018/79 Stravné lístky | 2 000.00 € | O2018/38 | 08.03.2018 | Edenred Slovakia | Karadžičova, 810 00 Bratislava | 31328695 | 9.3.2018 | |
118 | DF2018/80 Výpočtová technika - myš | 21,85 € | O2018/39 | 9.3.2018 | POPEX v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 017 01 Považská Bystrica | 31588123 | 9.3.2018 | |
119 | DF2018/81 Kancelárske potreby OU | 18,79 € | O2018/40 | 9.3.2018 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | 9.3.2018 | |
120 | DF2018/82 Kancelárske potreby OU | 166,70 € | O2018/40 | 9.3.2018 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | 9.3.2018 | |
121 | DF2018/83 Audit IÚZ r. 2017 | 1 003,99 € | A005-17 | 12.3.2018 | Audit consults, s.r.o | M.R.Štefánika 167/16, 017 01 Považská Bystrica | 36334715 | 16.3.2018 | |
122 | DF2018/84 Telefónne poplatky - mobil OÚ | 32,33 € | 902245270 | 12.3.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava | 35763469 | 16.3.2018 | |
123 | DF2018/85 Prevádzkovanie ČOV 2/2018 | 216,00 € | 2009-70/119 | 13.3.2018 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 16.3.2018 | |
124 | DF2018/86 Za vývoz KO + popl. za ulož. odpadu 02/2018 | 3 092,83 € | 036/2011, 054/2011 | 15.3.2018 | Megawaste, s.r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 16.3.2018 | |
125 | DF2018/1016 Tovar pre ŠJ | 60,19 € | Z 30.09.2010 | 19.3.2018 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 23.3.2018 | |
126 | DF2018/87 Stravné lístky - opatrovateľky | 140,25 € | Z 20.2.2003 | 19.3.2018 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 23.3.2018 | |
127 | DF2018/2017 Tovar pre ŠJ | 340,02 € | 30.11.2012 | 20.3.2018 | Ján Briestenský - BRIPET | Pružina 88, 018 22 Pružina | 45560455 | 23.3.2018 | |
128 | DF2018/88 Vypracovanie Energ. certifikátu OÚ | 840,00 € | O2018/21/A | 20.3.2018 | KaProSolutions s.r.o. | Janka Kráľa 712/8, 028 01 Trstená | 48115398 | 23.3.2018 | |
129 | DFI2018/2001 Dodávka a montáž vzduchotechniky OÚ | 9 217,02 € | O2018/22/A | 20.3.2018 | TDS s.r.o. | Bezručova 16, 911 01 Trenčín | 44828390 | 23.3.2018 | |
130 | DFI2018/2002 Plynofikácia budovy požiarnej zbrojnice | 1 532,04 € | O2018/37 | 21.3.2018 | STAVIS s.r.o. | Zavodska cesta 4, 010 01 Žilina | 31567576 | 23.3.2018 | |
131 | DF2018/89 Poštové poukazy - ŠJ | 63,36 € | O2018/43/A | 21.3.2018 | VOICE SOFT Hlavacova | Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina | 17978742 | 23.3.2018 | |
132 | DF2018/90 Školské potreby pre deti HN | 16.60 € | O2018/36 | 26.03.2018 | Zmiešany tovar Ľubica Kronerová | 646, 01822 Pružina | 43064035 | 28.3.2018 | |
133 | DF2018/92 Čistenie kanalizácie na OÚ | 124.00 € | O2018/46 | 26.03.2018 | Viktor Janček | Pružina 723, 01822 Pružina | 37721909 | 28.3.2018 | |
134 | DF2018/93 Za šírenie rozhlas. signálu | 38.50 € | Z č. 1611595 | 26.03.2018 | Slovgram | Jakubovo námestie 14, 81348 Bratislava | 17310598 | 28.3.2018 | |
135 | DF2018/91 Renovácia toneru pre OcÚ | 42.00 € | O2018/44/A | 26.03.2018 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Považská Bystrica | 31588123 | 28.3.2018 | |
136 | DF2018/94 Údržba miestnych komunikácii | 48.00 € | O2018/41/A | 27.03.2018 | Apoleníková Oľga SHR | 391, 018 22 Pružina | 30182891 | 28.3.2018 | |