Faktúry Júl - September
Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2017
č. | Číslo faktúry Popis faktúr. plnenia | Celk. hod. s DPH | č.zmluvy | č.obj. | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | dátum zverejnenia |
281 | DF2017/218 Materiál na oporný múr - cintorín | 553.79 € | O2017/126 | 03.07.2017 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 07.07.2017 | |
282 | DF2017/225 Služby pre ŠJ MŠ | 27.00 € | O2017/128 | 03.07.2017 | Slovenská legálna metrológia | Banská Bystrica | 0037954521 | 07.07.2017 | |
283 | DF2017/220 Záloha plyn byt.A | 776.00 € | 9103923382 | 03.07.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.07.2017 | |
284 | DF2017/219 Materiál pre potreby OU,MŠ | 211.42 € | O2017/127 | 03.07.2017 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 07.07.2017 | |
285 | DF2017/221 Dodávka plynu-byt.B | 713.00 € | 9103929457 | 03.07.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.07.2017 | |
286 | DF2017/222 Dodávka plynu - MŠ, ŠJ | 562.00 € | 9103377424 | 03.07.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.07.2017 | |
287 | DF2017/223 Dodávka plynu-OU | 59.00 € | 9100091090 + dod.3 | 03.07.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.07.2017 | |
288 | DF2017/224 Dodávka plynu | 33.00 € | 9100091098 + dod.č. 3 | 03.07.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 07.07.2017 | |
289 | DF2017/217 BZOP 06/2017 | 33.20 € | Z 9.1.2009 + DOD.Č.1 | 03.07.2017 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 07.07.2017 | |
290 | DF2017/1040 Tovar pre ŠJ | 319.57 € | 30.11.2012 | 04.07.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 07.07.2017 | |
291 | DF2017/225/A Ciachovanie váh - ŠJ | 209.00 € | O2017/129 | 04.07.2017 | KALIBRA SK S.r.o. | Rudolfa Súľovského 386/11, 013 13 Rajecké Teplice | 47560894 | 07.07.2017 | |
292 | DF2017/225/B Kontajnery - 30 ks | 810.00 € | O2017/98 | 04.07.2017 | FEREX,s.r.o. | Vodná 23, 94901 N i t r a | 17682258 | 07.07.2017 | |
293 | DF2017/226/A Tabule A3 | 62.40 € | O2017/130 | 07.07.2017 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 07.07.2017 | |
294 | DF2017/226/B Telef.poplatky - mobil | 32.34 € | 902245270 | 07.07.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 07.07.2017 | |
295 | DF2017/226 Plavecký výcvik MŠ | 300.00 € | 45 | 07.07.2017 | Mestské športové kluby | SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica | 31637655 | 07.07.2017 | |
296 | DF2017/227 Verejné obstar. projekt Zvýš.kap.a stavebné | 2 100.00 € | MZ 1/2017 | 10.07.2017 | Legal Tender, s.r.o. | Ružová dolina 8, 82109 Bratislava | 45672911 | 14.07.2017 | |
297 | DF2017/228 prevádzk.ČOV | 216.00 € | 2009-70/119 | 10.07.2017 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 14.07.2017 | |
298 | DF2017/1041 Tovar pre ŠJ | 1 459.65 € | 29.11.2013 | 10.07.2017 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 14.07.2017 | |
299 | DF2017/227/A Telef.poplatky OU,MS | 115.81 € | 2029853545 | 10.07.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 14.07.2017 | |
300 | DF2017/233 Čist.prostriedky pre OU,KD a ZS | 139.12 € | O2017/135 | 12.07.2017 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 14.07.2017 | |
301 | DF2017/229 Externý projekt.man-Zníž.energ.nároč-OU | 674.82 € | 4/2017 | 12.07.2017 | SYNERGIES, s.r.o. | Pribišova 15, 841 05 Bratislava | 36783722 | 14.07.2017 | |
302 | DF2017/230 Spotreba vody v byt.A,B | 556.40 € | 80972004 | 12.07.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 14.07.2017 | |
303 | DF2017/231 Spotreba vody za OU,HZ,DS,KD, MŠ | 272.35 € | z 3.06.2009 | 12.07.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 14.07.2017 | |
304 | DF2017/232 Spotreba vody v ZS | 19.87 € | 80972004 | 12.07.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 14.07.2017 | |
305 | DF2017/234 Stravenky-opatrov. | 114.07 € | Z 20.2.2003 | 14.07.2017 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 14.07.2017 | |
306 | DF2017/235 Za lekár.posudk.činnosť opatr. | 26.56 € | Z 20.2.2003 | 14.07.2017 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 14.07.2017 | |
307 | DF2017/236 Náklady na prev.SÚ Jasenica | 1 422.40 € | Z 20.2.2003 | 14.07.2017 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 14.07.2017 | |
308 | DF2017/237 Vývoz odpadu + popl. za ulož. odpadu | 5 056.46 € | 036/2011, 054/2011 | 14.07.2017 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 14.07.2017 | |
309 | DF2017/238 Materiál na čistenie OÚ | 47.28 € | O2017/133 | 14.07.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 14.07.2017 | |
310 | DF2017/239 Za sl.-kosenie obecných pozemkov-z dot.JPP 2016 | 3 441.42 € | O2017/135 | 14.07.2017 | Ing. Marián Vlnieška | Rozkvet 2000/1, 017 01 Považská Bystrica | 34658505 | 14.07.2017 | |
311 | DF2017/240 Vypr.žiad. o NFP projekt "Zlepšenie kľúč. Komp. žiakov ZŠ | 840.00 € | O2017/110 | 14.07.2017 | EUROCLUSTER s.r.o. | Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava | 43853528 | 14.07.2017 | |
312 | DF2017/240/B Školné za hasičov zo ŠR | 150.00 € | O2017/131 | 14.07.2017 | Dobrovoľná PO SR | Kuzmányho 36, 036 01 Martin | 00177474 | 14.07.2017 | |
313 | DF2017/240/A Pasportizácia cintorína - softwar. služby | 2 591.28 € | HZ 5/2017 | 14.07.2017 | 3 W Slovakia | Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trencín | 36746045 | 14.07.2017 | |
313a | DFI 2017/2012 Vybudovanie náučného chodníka | 5 175,- € | ZOD 3/2017 | 14.07.2017 | ng. Marián Vlnieška | Pov. Bystrica, Rozkvet 2000/1, 017 01 | 34658505 | 14.07.2017 | |
314 | DF2017/241 Starostlivosť o VT za 2.Q 2017 | 288.00 € | Z 1.6.2014 | 17.07.2017 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 21.07.2017 | |
315 | DF2017/242 Pozáruč.servis program. vybavenia-byty | 78.38 € | ZoD z 10.1.2010 | 17.07.2017 | Ing. Jozef Vrba | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 14263131 | 21.07.2017 | |
316 | DF2017/243 Systémová podpora URBIS-III.Q | 225.00 € | U1220/2013 D2 | 18.07.2017 | MADE spol. s.r.o. | Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | 21.07.2017 | |
317 | DF2017/1042 Tovar pre ŠJ | 42.70 € | 30.11.2012 | 19.07.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 21.07.2017 | |
318 | DF2017/1043 Zelenina pre ŠJ | 367.22 € | HZ 2.9.2016 | 19.07.2017 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 01 Žiar nad Hronom | 41050690 | 21.07.2017 | |
319 | DF2017/244 Čisiace prostriedky pre MŠ | 145.47 € | O2017/132 | 20.07.2017 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 21.07.2017 | |
320 | DF2017/245 Zber biologického odpadu ŠJ | 46.50 € | zo 7.11.2014 + dodat. | 20.07.2017 | Enviro ways | Gaštanová 1008, 014 01 Bytca | 50520075 | 21.07.2017 | |
321 | DF2017/246 Elektrický sporák - bytovka A-výmena | 279.00 € | O2017/139 | 21.07.2017 | FAST PLUS spol s.r.o. | Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava | 35712783 | 21.07.2017 | |
322 | DF2017/247 Renovácia tonerov OÚ | 83.40 € | O2017/140 | 21.07.2017 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 21.07.2017 | |
323 | DF2017/248 Odvoz sutiny z miest.komunikácie | 39.07 € | O2017/108/A | 24.07.2017 | VK-SOK | 323, 017 04 Považská Bystrica | 17970270 | 28.07.2017 | |
324 | DF2017/249 Odber a rozbor vzorky odpad. vody na ČOV | 124.70 € | O2017/11 | 24.07.2017 | Považská vodárenska spol | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 28.07.2017 | |
325 | DF2017/250 Vyklad.paliet-kompostéry | 48.00 € | O2017/136/A | 27.07.2017 | Apoleníková Oľga SHR | 391, 01822 Pružina | 30182891 | 28.07.2017 | |
326 | DF2017/251 Tabuľa -OÚ | 160.80 € | O2017/143 | 31.07.2017 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 04.08.2017 | |
327 | DF2017/251/A Telefonne poplatky mobil | 5.53 € | A2742417 | 31.07.2017 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 04.08.2017 | |
328 | DF2017/252 Kanc. potreby OU | 110.69 € | O2017/144 | 01.08.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 04.08.2017 | |
329 | DF2017/253 BOZP za 7/2017 | 33.20 € | Z 9.1.2009 + DOD.Č.1 | 01.08.2017 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 04.08.2017 | |
330 | DF2017/254 Stravné lístky - 500 ks | 2 000.00 € | 001/2015 | O2017/145 | 01.08.2017 | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava | 35683813 | 04.08.2017 |
331 | DF2017/255 Materiál na oporný múr - cintorín | 371.45 € | O2017/130/A | 01.08.2017 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 04.08.2017 | |
332 | DF2017/256 Materiál k údržbe | 70.75 € | O2017/133/A | 01.08.2017 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 04.08.2017 | |
333 | DF2017/257 Dodávka plynu-bytovka A | 776.00 € | 9103923382 | 02.08.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 04.08.2017 | |
334 | DF2017/258 Dodávka plynu-byt.B | 713.00 € | 9103929457 | 02.08.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 04.08.2017 | |
335 | DF2017/259 Dodávka plynu - MŠ, ŠJ | 562.00 € | 9103377424 | 02.08.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 04.08.2017 | |
336 | DF2017/260 Dodávka plynu-OU | 59.00 € | Zml. 9100091090 + dod.3 | 02.08.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 04.08.2017 | |
337 | DF2017/261 Dodávka plynu ZS | 33.00 € | 9100091098 | 02.08.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 04.08.2017 | |
338 | DF2017/262 Kancelár. materiál OU | 46.04 € | O2017/148 | 02.08.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 04.08.2017 | |
339 | DF2017/263 Telefonne poplatky za 7 | 6.04 € | A2742417 | 02.08.2017 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 04.08.2017 | |
340 | DF2017/264 Výmena optic.valca a výmenu Switch | 479.33 € | O2017/149 | 02.08.2017 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 04.08.2017 | |
341 | DF2017/265 Sporák - byt. A | 259,- € | O2017/150 | 04.08.2017 | Planeo Elektro | Centrum 1746/265 | 35712783 | 04.08.2017 | |
342 | DF2017/266 Kompostéry na odp. | 99 800,- € | KZ 2/2016 | 04.08.2017 | E.C.A.,s.ro. Lučenec | Komenského 3, 984 01 Lučenec | 36623768 | 04.08.2017 | |
342 a | DF2017/267 prevádzkovanie ČOV 7/2017 | 216,- € | 2009-70/119 | 04.08.2017 | Alvest s.r.o. | Skalica nad Váhom II/54 913 31 | 36318957 | 04.08.2017 | |
343 | DFI2017/2013 Výst.MK-Klokočová-dopl. | 12285,6 € | ZOD2/2017 | 04.08.2017 | DOSA Slovakia,s.ro. | Dostojevského 12, 014 01 Bytča | 36412678 | 04.08.2017 | |
344 | DFI2017/2013 Rekonštr.MK Majtán. | 19617,17 € | ZOD2/2017 | 04.08.2017 | DOSA Slovakia,s.ro. | Dostojevského 12, 014 01 Bytča | 36412678 | 04.08.2017 | |
345 | DF2017/268 Stravné lístky-opatrovateľky 63 | 117.81 € | Z 20.2.2003 | 07.08.2017 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 11.08.2017 | |
346 | DF2017/269 Externý manaž.- Zníž.energ.nároč.budovy OU | 948.66 € | 4/2017 | 07.08.2017 | SYNERGIES, s.r.o. | Pribišova 15, 810 00 Bratislava | 36783722 | 11.08.2017 | |
347 | DF2017/1044 Tovar pre ŠJ | 198.02 € | 29.11.2013 | 07.08.2017 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 11.08.2017 | |
348 | DF2017/270 Roč.predplatné Účtov.ROPO a OBCÍ | 98.00 € | O2017/142 | 07.08.2017 | Wolters Kluwer | 82109 Bratislava Mlynské nivy 48 | 31348262 | 11.08.2017 | |
349 | DF2017/271 Telef.poplatky - OU,MŠ | 116.02 € | 2029853545 | 08.08.2017 | Slovak telecom | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 00357639 | 11.08.2017 | |
350 | DF 2017/272 Zemné práce cintor. | 720 € | O2017/142/A | 11.08.2017 | ADOZEP,s.r.o. | Rozkvet 2049/98-4, 017 01 P.Bystrica | 36339768 | 11.08.2017 | |
351 | DF2017/273 Telef.poplatky - mobil | 32.34 € | 902245270, +dod.2016 | 14.08.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 17.08.2017 | |
352 | DF2017/274 Tabule - OU | 120.00 € | O2017/149/A | 14.08.2017 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 17.08.2017 | |
353 | DF2017/275 Oprava zariadenia - bezpečnostne | 159.67 € | O2017/153 | 14.08.2017 | PCO Plus,s.r.o. | Nám.A.Hlinku25/30, 017 01 Považská Bystrica | 31568548 | 17.08.2017 | |
354 | DF2017/276 Výmena žalúzií OU | 412.90 € | O2017/154 | 14.08.2017 | NETA, s.r.o. | Vajanského 168/42, 020 01 Púchov | 31580157 | 17.08.2017 | |
354 a | DF2017/276/A vyúčtovacia fa Poradca | 24,90 € | 15.08.2017 | Poradca s.r.o. | Pri Celulózke40, 010 01 Žilina | 36371271 | 17.08.2017 | ||
355 | DF2017/277 Tabule pre MŠ | 195.60 € | O2017/159 | 16.08.2017 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 25.08.2017 | |
356 | DF2017/278 Vývoz odpadu + popl.za ulož.odpadu | 4 036.26 € | 036/2011, 054/2011 | 16.08.2017 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 25.08.2017 | |
357 | DF2017/279 Materiál pre hasičov z dotácie | 1 877.08 € | O2017/158 | 18.08.2017 | Florian s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | 25.08.2017 | |
358 | DF2017/280 Odpadové koše parkové | 1 572.04 € | O2017/157 | 21.08.2017 | Royaldom s.r.o. | 428, 91627 Častkovce | 44590270 | 25.08.2017 | |
359 | DF2017/281 Plechy + strihanie | 200.76 € | O2017/96 | 21.08.2017 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 25.08.2017 | |
360 | DF2017/282 Dodávku plechov | 120.24 € | O2017/73 | 21.08.2017 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 25.08.2017 | |
361 | DF2017/283 Materiál pre hasičov ľ oprava nadstavca Iveco | 1 510.90 € | O2017/164 | 25.08.2017 | Florian s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | 25.08.2017 | |
362 | DF 2017/284 Materiál pre hasičov | 1 263,02 € | O2017/168 | 28.08.2017 | Florian s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | 28.08.2017 | |
363 | DF2017/285 Voda na hasič.súťaž | 29.22 € | O2017/151 | 28.08.2017 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 28.08.2017 | |
364 | DF2017/286 Výmena okien bud. TJ | 268.00 € | O2017/161/A | 28.08.2017 | Haviar Václav | 428, 01822 Pružina | 41099125 | 28.08.2017 | |
365 | DF2017/287 Telefonne poplatky - mobil | 4.36 € | A2742417 | 04.09.2017 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 08.09.2017 | |
366 | DF2017/288 Dodávka plynu-bytovka A | 776.00 € | 9103923382 | 04.09.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 08.09.2017 | |
367 | DF2017/289 Dodávka plynu-byt.B | 713.00 € | 9103929457 | 04.09.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 08.09.2017 | |
368 | DF2017/290 Dodávka plynu-OU | 122.00 € | 9100091090 | 04.09.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 08.09.2017 | |
369 | DF2017/291 Záloha plyn - OU, matrika | 562.00 € | 9103377424 | 04.09.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 08.09.2017 | |
370 | DF2017/292 Záloha plyn ZS | 67.00 € | 9100091098 + dod.č. 3 | 04.09.2017 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 08.09.2017 | |
371 | DF2017/293 Tepovanie kobercov v MŠ | 22.00 € | O2017/163 | 04.09.2017 | ABAST, s.r.o. | Lánska 926/3, 017 01 Považská Bystrica | 47727497 | 08.09.2017 | |
372 | DF2017/294 BOZP za 8/2017 | 33.20 € | z 1.9.2009 + dod.č.1 | 04.09.2017 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 08.09.2017 | |
373 | DF2017/295 Materiál na chodníky cintorín | 160.16 € | O2017/173/A | 04.09.2017 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 08.09.2017 | |
374 | DF2017/296 Úprava terénu v areli MŠ Pružina | 252.00 € | O2017/173 | 05.09.2017 | Adozep s.r.o | Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica | 36339768 | 08.09.2017 | |
375 | DF2017/297 Telef.poplatky OU,MŠ | 117.19 € | 2029853545 | 06.09.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 08.09.2017 | |
376 | DF2017/298 prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | 2009-70/119 | 08.09.2017 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 08.09.2017 | |
377 | DF2017/1045 Tovar pre šJ | 142.05 € | Z 30.9.2010 | 08.09.2017 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 08.09.2017 | |
378 | DF2017/299 Zníženie energetickej náročnosti budovy OU | 948.66 € | 4/2017 | 08.09.2017 | SYNERGIES, s.r.o. | Pribišova 15, 810 00 Bratislava | 36783722 | 08.09.2017 | |
379 | DF2017/300 Materiál pre ŠJ | 135.37 € | O2017/176 | 08.09.2017 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 08.09.2017 | |
380 | DFI2017/2015 Prípojka plyn-popl. | 216,36 € | O2017/165 | 08.09.2017 | SPP-Bratislava | Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava | 35910739 | 08.09.2017 | |
381 | DF2017/301 Stravné lístky-500 ks | 2 000.00 € | 001/2015 | O2017/174 | 11.9.2017 | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava | 35683813 | 14.09.2017 |
382 | DF2017/302 Tel. poplatky - mobil | 32.34 € | 902245270, + dod.2016 | 12.9.2017 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 14.09.2017 | |
383 | DF2013/2016 St.práce-Zníž.EN budovyOU | 143607,18 € | ZODč.4/2017 | 14.9.2017 | V.Kvaššay-VK-SOK | Pov.Podhradie 323, 017 04, P.Bystrica | 17970270 | 14.09.2017 | |
384 | DF2017/303 Vývoz KO+popl.za uloženie odpadu | 4 110.65 € | 036/2011 ,054/2011 | 19.09.2017 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 22.09.2017 | |
385 | DF2017/304 Počítač v konfigurácii | 841.73 € | O2017/181 | 19.09.2017 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 22.09.2017 | |
386 | DF2017/1046 Zelenina pre ŠJ | 24.77 € | HZ 2.9.2016 | 20.09.2017 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 01 Žiar nad Hronom | 41050690 | 22.09.2017 | |
387 | DF2017/1047 Tovar pre ŠJ | 512.90 € | 2015/121 | 20.09.2017 | AG Foods Pezinok | 10, 90201 Pezinok, Moyzesova | 34144579 | 22.09.2017 | |
388 | DF2017/1048 Tovar pre ŠJ | 268.35 € | 30.11.2012 | 20.09.2017 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 22.09.2017 | |
389 | DF2017/305 Stravné lístky - opatrov. | Z 20.2.2003 | 20.09.2017 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 22.09.2017 | ||
390 | DF2017/306 Kancelárske potreby OÚ | 88.13 € | O2017/183 | 20.09.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 22.09.2017 | |
391 | DF2017/307 Kancelárske potreby OÚ | 13.39 € | O2017/183 | 20.09.2017 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 22.09.2017 | |
392 | DF2017/308 Tričká na športové podujatie | 1 549.56 € | O2017/162/A | 21.09.2017 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 22.09.2017 | |
393 | DF2017/309 Tabuľa s príslušenstvom do MŠ | 108.00 € | O2017/172/A | 21.09.2017 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 22.09.2017 | |
394 | DF2017/310 Pracovné zošity-predškoláci z dot. | 57.80 € | O2017/177 | 22.09.2017 | Maquita,s.r.o. | Solná 738/36, 97213 Nitrianske Pravno | 36316881 | 22.09.2017 | |
395 | DFI2017/2016 Park pred OU | 7 546,80 € | 22.09.2017 | Mgr. Rosina Roman RaR creative | Tulipánova 1792/8, 020 01 Púchov | 46162194 | 22.09.2017 | ||
396 | DF2017/311 Zošity pre predškolákov | 69.40 € | O2017/178 | 25.09.2017 | NOMIland s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice | 46353119 | 29.09.2017 | |