Faktúry Apríl - Jún
Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2015
č. | Číslo faktúry Popis faktúr. plnenia | Celk. hod. s DPH | č.zmluvy | č.obj. | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | dátum zverejnenia |
130 | DF2015/1017 Tovar pre ŠJ | 283.88 € | Z 30.11.2012 | 01.04.2015 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 01.04.2015 | |
131 | DF2015/94 Divadelné predstavenie | 150.00 € | O2015/33 | 01.04.2015 | Divadelný súbor | 01812 Stupné | DOD2782 | 09.04.2015 | |
132 | DF2015/95 BOZP 3/2015 | 33.20 € | 1/2009 | 01.04.2015 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 09.04.2015 | |
133 | DF2015/96 Web hosting | 128.69 € | 01.04.2015 | Atlantis Systems s.r.o. | Gorkého 6, 81101 Bratislava | 35844230 | 09.04.2015 | ||
134 | DF2015/97 Telef. poplatky OU | 6.50 € | A2742417 | 02.04.2015 | Orange Slovensko,a.s. | Prievozska 6/A, 82109 Bratislava | 35697270 | 09.04.2015 | |
135 | DF2015/98 Záloha plyn - byt.A | 888.00 € | 9103923382 | 02.04.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 09.04.2015 | |
136 | DF2015/99 Záloha plyn-byt.B | 784.00 € | 9103929457 | 02.04.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 09.04.2015 | |
137 | DF2015/100 Záloha plyn-MŠ | 663.00 € | 9103377424 | 02.04.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 09.04.2015 | |
138 | DF2015/101 Záloha plyn-ZS | 216.00 € | 9100091098 | 02.04.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 09.04.2015 | |
139 | DF2015/102 Záloha plyn-OU, | 388.00 € | 9100091090 | 02.04.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 09.04.2015 | |
140 | DF2015/103 Lekárska pos.činnosť-opatr.služba | 39.84 € | 04.04.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 09.04.2015 | ||
141 | DF2015/104 Prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | z 1.12.2009 | 07.04.2015 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 09.04.2015 | |
142 | DF2015/105 Telefonne poplatky OU, MŠ,matrika | 96.59 € | 07.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 09.04.2015 | ||
143 | DF2015/106 Obsluha ČOV Pružina | 630.00 € | 3/2013 | 08.04.2015 | Petermontáž- Peter Velič | 01822 Pruzina164 | 37282506 | 09.04.2015 | |
144 | DF2015/1018 Tovar pre ŠJ | 812.43 € | Z 29.11.2013 | 08.04.2015 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 09.04.2015 | |
145 | DF2015/107 Zimná údržba komunikácií | 578.00 € | 9/2014 | 08.04.2015 | ZO SZZ Pružina | 01822 Pružina | 361172293 | 09.04.2015 | |
146 | DF2015/108 Smetné nádoby | 1 000.00 € | O2015/34 | 09.04.2015 | FEREX,s.r.o. | Vodná 23, 94901 N i t r a | 17682258 | 09.04.2015 | |
147 | DF2015/109 Telef.poplatky - internet | 12.46 € | 9903712816 | 09.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 09.04.2015 | |
148 | DF2015/110 Stravné lístky opatrov. | 163.68 € | Z 20.2.2003 | 09.04.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 09.04.2015 | |
149 | DFI 2015/2002 rekonštrukcia sociál. zariadení TJ | 9 998,- € | 10.4.2015 | Jozef Šebák, STAVOKU | 018 22 Pružina č. 2 | 34970916 | 10.4.2015 | ||
150 | DF2015/111 Starost.výpočt.techniku | 288.00 € | Z 1.6.2014 | 10.04.2015 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 17.4.2015 | |
151 | DF2015/112 Telef.popl.-mobil | 32.83 € | 13.04.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 17.4.2015 | ||
152 | DF2015/113 Vývoz KO a popl.za ulož.odpadu | 1 854.76 € | 036/2011, 054/2011 | 13.04.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 17.4.2015 | |
153 | DF2015/114 Almanach obce.info 2015 | 28.60 € | O2015/40 | 15.04.2015 | Datatrade spol s.r.o | Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce | 35960132 | 17.4.2015 | |
154 | DF2015/115 Služy - matrika | 25.09 € | 15.04.2015 | IVES | Cs.armady 20, 04118 Kosice | 00162957 | 17.4.2015 | ||
155 | DF2015/116 Vývoz KO + separovaný zber | 2 170.43 € | 054,066/2011 | 15.04.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 17.4.2015 | |
156 | DF2015/117 Toner do kopírky Canon | 196.80 € | O2015/41 | 15.04.2015 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 17.4.2015 | |
157 | DF2015/118 Archívne krabice | 46.77 € | O2015/42 | 15.04.2015 | EMBA Trade | Komarňanská cesta 13, 94001 Nové Zámky | 34142860 | 17.4.2015 | |
158 | DF2015/119 Oprava kopírky Canon | 93.60 € | O2015/37/A | 16.04.2015 | Ing. Emil Kalas - EMILKAL | Lánska 934/25, 01701 Považská Bystrica | 41927621 | 17.4.2015 | |
159 | DF2015/120 Spotreba vody v ZS | 18.71 € | 8112009 | 16.04.2015 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 17.4.2015 | |
160 | DF2015/121 Spotreba vody-OU,HZ,MŠ,KD,DS | 270.00 € | 8112009 | 16.04.2015 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 17.4.2015 | |
161 | DFI2015/2003 Modernizácia VO | 11972,94 € | 015/2014 | 17.4.2015 | ELTODO Osvetlenie, s.r.o. | Rampová 5, 040 01 Košice 1 | 36170151 | 17.4.2015 | |
162 | DF2015/122 Kancelársky papier a hyg.obrúsky | 88.72 € | O2015/43 | 20.04.2015 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 25.4.2015 | |
163 | DF2015/1019 Tovar pre šJ | 60.04 € | Z 30.9.2010 | 20.04.2015 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 25.4.2015 | |
164 | DF2015/1020 Tovar pre šJ | 118.68 € | Z 30.9.2010 | 20.04.2015 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 25.4.2015 | |
165 | DF2015/1021 Tovar pre šJ | 211.86 € | 30.11.2012 | 20.04.2015 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 25.4.2015 | |
166 | DF2015/123 Kancelárske potreby-obálky,fólie | 100.31 € | O2015/46 | 21.04.2015 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 25.4.2015 | |
167 | DF 2015/103/A systém.podpora progr. | 225 € | U1220/2013 | 7.4.2015 | MADE, s.r.o. | Lazovná 69, 974 01 B.Bystrica | 36041688 | 25.4.2015 | |
168 | DF2015/124 Náklady na prevádzku SU | 1 751.61 € | z 20.2.2003 | 28.04.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 30.04.2015 | |
169 | DF2015/125 Záloha na plyn - byt. A | 888.00 € | 9103923382 | 04.05.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.5.2015 | |
170 | DF2015/126 Záloha plyn 3/2015 | 784.00 € | 9103929457 | 04.05.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.5.2015 | |
171 | DF2015/127 Dodávka plynu-OU | 149.00 € | 9100091090 | 04.05.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.5.2015 | |
172 | DF2015/128 Záloha plyn-MŠ a ŠJ | 663.00 € | 9103377424 | 04.05.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.5.2015 | |
173 | DF2015/129 Záloha plyn-ZS | 83.00 € | 9100091098 | 04.05.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.5.2015 | |
174 | DF2015/130 Telef. poplatky | 8.28 € | 04.05.2015 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 6.5.2015 | ||
175 | DF2015/131 Prepravné práce | 26.88 € | 04.05.2015 | VK-SOK | 323, 017 04 Považská Bystrica | 17970270 | 6.5.2015 | ||
176 | DF2015/132 prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | z 1.12.2009 | 6.5.2015 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 6.5.2015 | |
177 | DF2015/1022 Tovar pre ŠJ | 358.70 € | 30.11.2012 | 6.5.2015 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 6.5.2015 | |
178 | DFZ 2015/6 Stravné lístky | 2098,04 € | 1/2015 | 6.5.2015 | Vaša stravovacia,s.r.o. | Bratislava, Račianske mýto 1/B | 35683813 | 6.5.2015 | |
179 | DF2015/133 Stravné opatrovateľky | 121.44 € | Z 20.2.2003 | 7.5.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 7.5.2015 | |
180 | DF2015/134 Telefonne poplatky OU, matrika, MŠ | 95.52 € | 7.5.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 7.5.2015 | ||
181 | DF2015/1023 Tovar pre ŠJ | 1 363.48 € | 29.11.2013 | 7.5.2015 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 7.5.2015 | |
182 | DF2015/135 Vývoz odpadu + popl. za uloženie | 1 449.26 € | 036/2011, 054/2011 | 11.05.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 15.5.2015 | |
183 | DF2015/136 Obsluha ČOV Pružina | 605.00 € | 3/2013 | 11.05.2015 | Petermontáž- Peter Velič | 01822 Pruzina164 | 37282506 | 15.5.2015 | |
184 | DF2015/137 Telefonne poplatky-internet | 12.46 € | 9903712816 | 11.05.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 15.5.2015 | |
185 | DF2015/138 Telef. poplatky-mobil | 34.04 € | 9910855141 | 11.05.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 15.5.2015 | |
186 | DF2015/139 Materiál na ihrisko | 98.98 € | O2015/55 | 11.05.2015 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 15.5.2015 | |
187 | DF2015/140 Materiál zberny dvor, ZS | 249.16 € | O2015/49 | 11.05.2015 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 15.5.2015 | |
188 | DF2015/141 Materiál k údržbe k PC | 28.08 € | O2015/56 | 12.05.2015 | Popex, v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazska Bystrica | 31588123 | 15.5.2015 | |
189 | DF2015/142 Vývoz KO + separovaný zber | 1 803.53 € | 054,066/2011 | 13.05.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 15.5.2015 | |
190 | DF2015/143 Tabule a tričká | 930.17 € | 14.05.2015 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 15.5.2015 | ||
191 | DF2015/144 Údržba-OU-výmena svietidiel | 126.50 € | 14.05.2015 | JH-Elektroservis | 201, 01822 Pružina | 34968091 | 15.5.2015 | ||
192 | DF2015/145 Stravné lístky | 2 098.04 € | 001/2015 | 14.05.2015 | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava | 35683813 | 15.5.2015 | |
193 | DF2015/146 Didak. pomôcky pre predškolákov | 623.40 € | O2015/58 | 15.5.2015 | SILCOM multimedia | Janošíková 1, 0101 Žilina | 36665134 | 15.5.2015 | |
194 | DF2015/147 Knižky-Naše dieťatko | 107.20 € | 15.5.2015 | Monika Badačová | Rozkvet 2004/12, 01701 Považská Bystrica | 47956437 | 15.5.2015 | ||
195 | DF2015/148 ozvučenie a zabezpečenie interpretov na vystúpenie na hody | 960 € | 16.5.2015 | Rádio Go DeeJay s.r.o. | Vajanského 6, 911 01 Trenčín | 44526903 | 16.5.2015 | ||
196 | DF2015/149 Údržba miestneho rozhlasu | 197.30 € | O2015/50/A | 18.05.2015 | Ľubomir Hluško | Šebešťanová, 01704 Pov.Bystrica | 32902450 | 21.5.2015 | |
197 | DF2015/150 Grafické spracovanie Ročenky Pružina 2014 a fotografie k výstave | 534.00 € | O2015/11/A | 18.05.2015 | Renáta Hegedušová | Nemocničná 988/3, 017 01 Považská Bystrica | 46271678 | 21.5.2015 | |
198 | DF2015/151 Kontrola čerpadla SEG 40 | 89.88 € | O2015/60 | 19.05.2015 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 21.5.2015 | |
199 | DF2015/152 Zber biologického kuch. odpadu | 46.50 € | z 7.11.2014 | 19.05.2015 | DF Družstvo, s.r.o. | Gaštanová 1008, 014 01 Bytča | 46916105 | 21.5.2015 | |
200 | DF2015/1024 Tovar pre ŠJ | 194.75 € | z 30.11.2012 | 19.05.2015 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 21.5.2015 | |
201 | DF2015/1025 Tovar pre šJ | 117.72 € | z 30.9.2010 | 19.05.2015 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 21.5.2015 | |
202 | DF2015/153 Oprava a ciachovanie váh v ŠJ | 266.40 € | O2015/64 | 21.5.2015 | Peter Knapec,Opr. váz.zar. | Sulovskeho 11, 01313 Rajecke Teplice | DOD2926 | 21.5.2015 | |
203 | DF2015/154 Vyúčtov.fa-Verejná správa-ročný prístup | 84.00 € | 21.5.2015 | Poradca podnikatela | Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina | 31592503 | 21.5.2015 | ||
204 | DF2015/155 Oprava miestneho rozhlasu | 816.00 € | O2015/62 | 21.5.2015 | ELEMONTsh, s.r.o. | Briestenné 3388, 01822 Pružina | 47504196 | 21.5.2015 | |
205 | DF2015/156 Auditorské služby | 1 023.18 € | A 012-14 | 25.5.2015 | Audit consults, s.r.o. | M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica | 36334715 | 28.5.2015 | |
206 | DF2015/157 Oprava kosačky | 97.30 € | O2015/68 | 26.5.2015 | TM-toots s.r.o | Soltesovej 1685/200, 01701 Pobvazska Bystrica | DOD2935 | 28.5.2015 | |
207 | DF2015/1026 Tovar pre ŠJ | 57.98 € | Z 30.9.2010 | 28.5.2015 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 28.5.2015 | |
208 | DF2015/158 Záloha plyn - byt.A | 888.00 € | 9103929457 | 01.06.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 5.6.2015 | |
209 | DF2015/159 Záloha plyn-byt.B | 784.00 € | 9103929457 | 01.06.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 5.6.2015 | |
210 | DF2015/160 Záloha plyn-MŠ | 663.00 € | 9103377424 | 01.06.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 5.6.2015 | |
211 | DF2015/161 Dodávka plynu-OU | 63.00 € | 9100091090 | 01.06.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 5.6.2015 | |
212 | DF2015/162 Záloha plyn-ZS | 35.00 € | 9100091098 | 01.06.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 5.6.2015 | |
213 | DF2015/163 Čistiace prostr-OU,KD,ZS | 94.76 € | O2015/72 | 01.06.2015 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 5.6.2015 | |
214 | DF2015/164 prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | 2009-70/119 | 02.06.2015 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 5.6.2015 | |
215 | DF2015/1027 Tovar pre šJ | 39.17 € | Z 30.9.2010 | 03.06.2015 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 5.6.2015 | |
216 | DF2015/1028 Tovar pre ŠJ | 230.00 € | 30.11.2012 | 03.06.2015 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 5.6.2015 | |
217 | DF2015/165 Vývoz fekálií v ČOV | 98.00 € | O2015/66 | 03.06.2015 | ZO SZZ Pružina | , 01822 Pružina | 361172293 | 5.6.2015 | |
218 | DF2015/166 BOZP za 5/2015 | 33.20 € | z 1.9.2009+ DOD.Č.1 | 03.06.2015 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 5.6.2015 | |
219 | DF2015/167 Telef. poplatky OU | 9.62 € | A2742417 | 4.6.2015 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 5.6.2015 | |
220 | DF2015/168 Stravné opatrovateľkám | 195.36 € | Z 20.2.2003 | 5.6.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 5.6.2015 | |
221 | DF2015/169 Vývoz odp a za ulož.odpadu | 1 691.90 € | 036/2011, 054/2011 | 5.6.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 5.6.2015 | |
222 | DF2015/167/A Zem.práce a dovoz | 360 € | O63/A2015 | 4.6.2015 | ADOZEP,s.r.o. | Rozkvet 2049/98-4, Pov. Bystrica | 36339768 | 5.6.2015 | |
223 | DFI 2015/2005 Rekonštr. Strechy OÚ | 24927,94 € | 3/2015-ZOD | 5.6.2015 | Ferrmont, s.r.o. | Trenčianska 1320/89, Púchov | 31619916 | 5.6.2015 | |
224 | DFZ 2015/7 za stravné lístky | 2 795,18 € | 001/2015 | 4.6.2015 | Vaša Slovensko, s.r.o | Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava | 35683813 | 5.6.2015 | |
225 | DF2015/1029 Tovar pre ŠJ | 1 754.87 € | 29.11.2013 | 08.06.2015 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 9.6.2015 | |
226 | DF2015/170 Obsluha ČOV Pružina 5/2015 | 665.00 € | 11/2014 | 08.06.2015 | Petermontáž- Peter Velič | 01822 Pruzina164 | 37282506 | 9.6.2015 | |
227 | DF2015/171 Telef. poplatky | 94.61 € | 9903712816 | 08.06.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 9.6.2015 | |
228 | DF2015/172 Telef. poplatky - internet | 12.46 € | 9903712816 | 08.06.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 9.6.2015 | |
229 | DF2015/173 Rozbory odpad.vody - ČOV | 57.60 € | O2015/31 | 11.06.2015 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Bytčická 16, 01001 Žilina | 36373354 | 12.06.2015 | |
230 | DF2015/174 Vývoz KO+separ.odpad | 2 044.69 € | 054,066/2011 | 11.06.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 12.06.2015 | |
231 | DF2015/175 BOZP za 4/2015 | 35.40 € | z 1.9.2009+ DOD.Č.1 | 11.06.2015 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 12.06.2015 | |
232 | DF2015/176 Stravné lístky + služby | 2 795.18 € | 001/2015 | 11.06.2015 | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava | 35683813 | 12.06.2015 | |
233 | DF2015/177 Publikácia na zostavenie konsolidácie | 9.00 € | 12.06.2015 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | K dolnej stanici 20/A, 911 01 Trenčín | 34006273 | 12.06.2015 | ||
234 | DF2015/178 Pozáručný servis programu - byty | 78.38 € | z 10.01.2010 | 12.06.2015 | JV-SW Ing. Jozef Vrba | Rozkvet 2010, 017 01 Považská Bystrica | 14263131 | 12.06.2015 | |
235 | DF2015/179 Renovácia toneru a služby | 73.36 € | O2015/71/A | 12.06.2015 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 12.06.2015 | |
236 | DF2015/1030 Tovar pre ŠJ | 58.99 € | 2015/121 | 12.06.2015 | AG Foods Pezinok | 90201 Pezinok, Moyzesova 10 | 34144579 | 12.06.2015 | |
237 | DF2015/180 Tabule z PVC + nálepky | 54.00 € | O2015/69/A | 12.06.2015 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 12.06.2015 | |
238 | DF2015/181 Interiér. vybavenie OU | 213.00 € | O2015/68/A | 12.06.2015 | Anton Valášek | 226, 01822 Pružina | 14263203 | 12.06.2015 | |
239 | DF2015/182 Telefonne poplatky OU-mobil | 32.83 € | 9910855141 | 12.06.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 12.06.2015 | |
240 | DF2015/183 Krovinorez | 679.00 € | O2015/78 | 15.6.2015 | TM-toots s.r.o | Soltesovej 1685/200, 01701 Pobvazska Bystrica | DOD2935 | 19.6.2015 | |
241 | DF2015/184 Oprava zab. zariadenia | 190.76 € | O2015/80 | 15.6.2015 | PCO Plus,s.r.o. | Nám.A.Hlinku25/30, 017 01 Považská Bystrica | 31568548 | 19.6.2015 | |
242 | DF2015/185 Kancelársky materiál pre OU | 130.62 € | O2015/76 | 15.6.2015 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 19.6.2015 | |
243 | DF2015/1031 Tovar pre ŠJ | 359.06 € | 30.11.2012 | 17.6.2015 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 19.6.2015 | |
244 | DF2015/186 Vystúp. Bábk. divadielka MŠ-predškol. | 80.00 € | O2015/61 | 19.6.2015 | MGR. Renáta Wiedermann Repková | Halakova 2369/17, 91108 Trenčín | 37244345 | 19.6.2015 | |
246 | DF2015/187 Kancel. materiál OU | 26.70 € | O2015/81 | 19.6.2015 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 19.6.2015 | |
247 | DF2015/188 Za služby | 19.20 € | 24.6.2015 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 26.6.2015 | ||
248 | DF2015/189 Renovácia 2 ks toner | 196.37 € | O2015/85 | 25.6.2015 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 26.6.2015 | |
249 | DFZ 2015/9 Predpl.Poradca | 36,- € | 26.6.2015 | Poradca,s.r.o. | Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina | 36371271 | 26.6.2015 | ||
250 | DF2015/190 Oprava hasičskej striekačky | 935.00 € | O2015/83/A | 29.06.2015 | RADEK VINCKER -servis hasicské techniky | Palackého 892, 75301 Hranice | 66705461 | 3.7.2015 | |
251 | DF2015/191 odblombovaie 7 ks elektromerov | 19.20 € | O2015/82/A | 29.06.2015 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 3.7.2015 | |
252 | DF2015/192 Všeobec.služby-VO | 19.20 € | O2015/82/A | 29.06.2015 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 3.7.2015 | |
253 | DF2015/193 Všeobec.služby-VO | 19.20 € | O2015/82/A | 29.06.2015 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 3.7.2015 | |
254 | DF2015/194 Všeobec.služby-VO | 19.20 € | O2015/82/A | 29.06.2015 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 3.7.2015 | |
255 | DF2015/195 Všeobec.služby-VO | 19.20 € | O2015/82/A | 29.06.2015 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 3.7.2015 | |
256 | DF2015/196 Všeobec.služby-VO | 19.20 € | O2015/82/A | 29.06.2015 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 3.7.2015 | |
257 | DF2015/197 BOZP | 33.20 € | z 1.9.2009+ DOD.Č.1 | 30.06.2015 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 3.7.2015 | |
258 | DFI 2015/2006 Dodávka mat.MK | 5402,16 € | OF2015/92/A | 24.6.2015 | Viktor Kvaššay VK-SOK | Pov.Podhradie 323 | 17970270 | 3.7.2015 | |
259 | DFI 2015/2007 Geometr.plán-rozšír.MK | 207 € | OF2015/96/A | 30.06.2015 | Ing. Bohuslav Priedhorský | Pružina č. 585, 018 22 | 17904579 | 3.7.2015 | |