Faktúry Júl - September
Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2015
č. | Číslo faktúry Popis faktúr. plnenia | Celk. hod. s DPH | č.zmluvy | č.obj. | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | dátum zverejnenia |
260 | DF2015/198 Za plavecký výcvik detí MŠ | 180.00 € | zo 14.5.2015 | 01.07.2015 | Mestské športové kluby | SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica | 31637655 | 3.7.2015 | |
261 | DF2015/200 Systémová podpora Urbis | 225.00 € | U1220/2013 + dod.1 | 01.07.2015 | Made spol.s.r.o. | Lazovná 69, 97401 Banska Bystrica | 36041688 | 3.7.2015 | |
262 | DF2015/199 Materiál k údržbe obecných budov | 106.04 € | O2015/94 | 01.07.2015 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 3.7.2015 | |
263 | DF2015/201 Materiál k údržbe hasičskej zbrojnice | 118.10 € | O2015/93 | 01.07.2015 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 3.7.2015 | |
264 | DF2015/202 Dodávka materiálu na cintorín-oporný múr | 467.09 € | O2015/92 | 01.07.2015 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 3.7.2015 | |
265 | DF2015/203 Záloha na plyn - byt. A | 888.00 € | 9103923382 | 02.07.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.7.2015 | |
266 | DF2015/204 Záloha plyn-byt.B | 784.00 € | 9103929457 | 02.07.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.7.2015 | |
267 | DF2015/205 Záloha plyn-byt.A,B | 663.00 € | 9103377424 | 02.07.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.7.2015 | |
268 | DF2015/206 Záloha plyn-OU | 58.00 € | 9100091090 | 02.07.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.7.2015 | |
269 | DF2015/207 zaloha plyn | 32.00 € | 9100091098 | 02.07.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.7.2015 | |
270 | DF2015/208 Za oddpoj.e VO rozvádzača | 77.54 € | O2015/93/A | 02.07.2015 | Stredoslovenská energetika-Distribúcia,a.s. | 2927, 010 47 Žilina | 36442151 | 3.7.2015 | |
271 | DF2015/209 Prevádzka ČOV | 216.00 € | z 1.12.2009 | 02.07.2015 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 3.7.2015 | |
272 | DF2015/210 Telef. poplatky OU | 6.22 € | A2742417 | 02.07.2015 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 3.7.2015 | |
273 | DF2015/211 Koncesionárske popl., lek.posudky-Spol.úradovňa | 99.32 € | zo dňa 20.22003 | 06.07.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 10.7.2015 | |
274 | DF2015/212 Stravné zamestn.-opatrovateľ. | 188.32 € | Z 20.2.2003 | 06.07.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 10.7.2015 | |
275 | DF2015/1032 Tovar pre ŠJ | 260.93 € | 30.11.2012 | 06.07.2015 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 10.7.2015 | |
276 | DF2015/213 Telefonne poplatky OU | 97.38 € | 9903712816 | 08.07.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 10.7.2015 | |
277 | DF2015/214 Vyúčtov.predplatneho novín | 76.28 € | 06.07.2015 | Slovenská pošta, a.s., | Partizanska cesta 9, 97599 Banska Bystrica | 36631124 | 10.7.2015 | ||
278 | DF2015/214/A Mulčovanie obecného pozemku | 964.32 € | O2015/89/A | 06.07.2015 | EKORAJ ĎurĎové s.r.o. | Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica | 47711787 | 10.7.2015 | |
279 | DF2015/216 Vývoz KO + popl.za ulož.odpadu | 1 563.48 € | 036/2011, 054/2011 | 08.07.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 10.7.2015 | |
280 | DF2015/217 Zemné práce a dovoz drte na opor.múr-cintorín | 370.80 € | O2015/75/A | 08.07.2015 | Adozep s.r.o | Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica | 36339768 | 10.7.2015 | |
281 | DF2015/1033 Tovar pre ŠJ | 1 729.50 € | 29.11.2013 | 08.07.2015 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 10.7.2015 | |
282 | DF2015/215 Obsluha ČOV Pružina | 650.00 € | 11/2014 | 08.07.2015 | Petermontáž- Peter Velič | 01822 Pruzina164 | 37282506 | 10.7.2015 | |
282a | DF2015/218 telefónne poplatky | 12,46 € | 9903712816 | 09.07.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 10.7.2015 | |
283 | DF2015/219 Fotografické práce | 10.08 € | 09.07.2015 | Happy foto | ul. Ferka Urbánka 1892, 020 01 Púchov | 36335690 | 10.7.2015 | ||
284 | DF2015/220 Poradca 2015 | 36.00 € | 10.7.2015 | Poradca, s.r.o. | Pri Celulózke, 010 01 Žilina | 36371271 | 10.7.2015 | ||
285 | DF2015/221 Audit konsolidovanej účtov.závierky | 1 587.18 € | A 012-14 | 10.7.2015 | Audit consults, s.r.o. | M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica | 36334715 | 10.7.2015 | |
286 | DF2015/222 Oprava kávovaru | 75.18 € | O2015/98 | 10.7.2015 | Cafe Trade s.r.o. | Sladkovičova 2545, 01701 Považská Bystrica | 36327832 | 10.7.2015 | |
286a | DF2015/222/A telefón a internet | 32,83 € | 9910855141 | 10.7.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 10.7.2015 | |
287 | DF2015/223 Vývoz KO + separovaný odpad | 2 096.32 € | 054, 066/2011 | 13.07.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 22.7.2015 | |
288 | DF2015/224 Za služby vyp.techn. | 288.00 € | Z 1.6.2014 | 13.07.2015 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 22.7.2015 | |
289 | DF2015/225 Dodávka pitnej vody | 25.72 € | 80972004 | 14.07.2015 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 22.7.2015 | |
290 | DF2015/226 Dodávka pitnej vody | 565.75 € | z 3.06.2009 | 14.07.2015 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 22.7.2015 | |
291 | DF2015/227 Dodávka pitnej vody | 1 378.14 € | 80972004 | 14.07.2015 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 22.7.2015 | |
292 | DF2015/228 Reklamné predmety | 136.80 € | O2015/99 | 14.07.2015 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 22.7.2015 | |
293 | DF2015/229 Údržba budov-dvere bočné OU | 742.00 € | O2015/86 | 15.07.2015 | Haviar Václav | 428, 01822 Pružina | 41099125 | 22.7.2015 | |
294 | DF2015/1034 Tovar pre ŠJ | 34.04 € | 30.11.2012 | 17.07.2015 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 22.7.2015 | |
295 | DF2015/230 Opravu kanlizácie v MŠ | 772.00 € | O2015/104 | 20.07.2015 | Čistenie a opravy kanalizačných prípojok | Pružina 723 | 37721909 | 22.7.2015 | |
296 | DF2015/231 Obliečky do MŠ | 719.00 € | O2015/97 | 20.07.2015 | TABAT spol s.r.o. | Centrum 19/24, 01701 Povazska Bystrica | 36304557 | 22.7.2015 | |
297 | DF2015/232 Kontajner 1100 l | 258.00 € | O2015/57 | 29.07.2015 | FEREX,s.r.o. | Vodná 23, 94901 N i t r a | 17682258 | 31.7.2015 | |
298 | DF2015/233 Maliar.práce v MŠ a ŠJ | 1 988.90 € | O2015/101/A | 29.07.2015 | Peter Jance - maľby a nátery | Pružina | 43715168 | 31.7.2015 | |
299 | DF2015/234 N na prev.SU | 1 308.72 € | z 20.2.2003 | 29.07.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 31.7.2015 | |
300 | DF2015/235 Za medaily-DHZ | 273.00 € | O2015/106 | 29.07.2015 | Marcela Kameniková | Kuzmanyho 902, 01701 Považská Bystrica | 43643019 | 31.7.2015 | |
301 | DF2015/236 Dovoz mat. cintorín-opor.múr | 174.00 € | O2015/96/B | 29.07.2015 | Adozep s.r.o | Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica | 36339768 | 31.7.2015 | |
302 | DF2015/237 Murár. práce na OU-vl.réžia | 110.00 € | O2015/102/A | 29.07.2015 | Ďuriš Anton | 163, 01822 Pružina | 47962453 | 31.7.2015 | |
303 | DF2015/238 Prevádzkovanie ČOV | 216.00 € | 2009-70/119 | 03.08.2015 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 7.8.2015 | |
304 | DF2015/239 Telef. poplatky OU | 5.72 € | A2742417 | 03.08.2015 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 7.8.2015 | |
305 | DF2015/240 Záloha plyn - byt.A | 888.00 € | 9103923382 | 03.08.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 7.8.2015 | |
306 | DF2015/241 Záloha plyn-bytovka B | 784.00 € | 9103929457 | 03.08.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 7.8.2015 | |
307 | DF2015/242 Záloha plyn-MŠ | 663.00 € | 9103377424 | 03.08.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 7.8.2015 | |
308 | DF2015/243 Záloha plyn-ZS | 32.00 € | 9100091098 | 03.08.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 7.8.2015 | |
309 | DF2015/244 Záloha plyn-OU | 58.00 € | 9100091090 | 03.08.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 7.8.2015 | |
310 | DF2015/1035 Tovar pre ŠJ | 140.13 € | 29.11.2013 | 06.08.2015 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 7.8.2015 | |
311 | DF2015/245 Materiál k údržbe MŠ | 83.47 € | O2015/105/A | 06.08.2015 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 7.8.2015 | |
312 | DF2015/246 Telefonne poplatky OU, matrika, MŠ | 95.03 € | 9903712816 | 06.08.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 7.8.2015 | |
313 | DF2015/247 Materiál na výstavbu oporn.múru-cintorín | 700.51 € | O2015/105/C | 06.08.2015 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 7.8.2015 | |
314 | DF2015/248 Vývoz odpadu a popl.za ulož.odpadu | 2 067.33 € | 036/2011 054/2011 | 07.08.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 7.8.2015 | |
315 | DF2015/249 Materiálové výdavky | 105.91 € | O2015/105/B | 07.08.2015 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 7.8.2015 | |
316 | DF2015/250 Mobil a internet | 12.46 € | 9903712816 | 07.08.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 7.8.2015 | |
317 | DF2015/251 Obsluha ČOV Pružina | 655.00 € | 11/2014 | 10.08.2015 | Petermontáž- Peter Velič | 01822 Pruzina164 | 37282506 | 14.8.2015 | |
318 | DF2015/252 Overovacia kniha - matrika | 36.64 € | O2015/110 | 10.08.2015 | SEVT Bratislava | Plynarenska 6, 82109 Bratislava | 31331131 | 14.8.2015 | |
319 | DF2015/253 Telefonne poplatky - mobil+internet | 32.83 € | 9910855141 | 12.08.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 14.8.2015 | |
320 | DF2015/254 Čistiace potreby pre ŠJ | 175.92 € | O2015/112 | 12.08.2015 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 14.8.2015 | |
321 | DF2015/255 Vývoz KO+separ.odpad | 2 631.94 € | 054,066/2011 | 12.08.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 14.8.2015 | |
322 | DF2015/256 Služby-Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci | 33.20 € | 9/2014 | 12.08.2015 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 14.8.2015 | |
323 | DF2015/257 Za služby -energia- verejné osvetlenie, ZS | 192.00 € | O2015/107/A | 12.08.2015 | SSE a.s. Žilina | Pri rajčianke 859, 01001 Žilina | 36403008 | 14.8.2015 | |
324 | DF2015/258 Servis čerpadla ČOV | 197.04 € | O2015/107 | 14.8.2015 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 14.8.2015 | |
325 | DFI2015/2008 Územ.plán obce | 3559,- € | z 31.03.2015 | 14.8.2015 | A3A atelier,s.r.o. | Hradné údolie 9A,811 01 Bratislava | 44754311 | 14.8.2015 | |
326 | DF2015/259 Poštové poukazy - 300 ks | 15.48 € | O2015/115 | 17.08.2015 | VOICE SOFT Hlavacova | Vysokoškolákov 6, 01008 Zilina | 17978742 | 22.8.2015 | |
327 | DF2015/260 Stravné zamestn.-opatrovateľ. | 124.96 € | Z 20.2.2003 | 20.08.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 22.8.2015 | |
328 | DF2015/261 Kancelársky papier | 72.60 € | O2015/116 | 20.08.2015 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 22.8.2015 | |
329 | DF2015/262 Kontrolu hasiacich prístrojov a hydr.+ nové HP | 172.70 € | O2015/118 | 21.08.2015 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 27.8.2015 | |
330 | DF2015/263 Oprava tlačiarne HP 2055 + predlžovačka | 46.30 € | O2015/120 | 24.08.2015 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 27.8.2015 | |
331 | DF2015/264 Za zapožičanie tepovacieho stroja pre MŠ | 22.00 € | O2015/123 | 25.08.2015 | ABAST, s.r.o. | Lánska 926/3, 017 01 Považská Bystrica | 47727497 | 27.8.2015 | |
332 | DF2015/265 Za rozbor vody v ČOV 8 | 57.60 € | O2015/31 | 25.08.2015 | INGEO-ENVILAB s.r.o. | Bytčická 16, 01001 Žilina | 36373354 | 27.8.2015 | |
333 | DF2015/266 zváračske práce na opravu kontajnera | 265.00 € | O2015/124 | 26.08.2015 | Petermontáž- Peter Velič | 01822 Pruzina164 | 37282506 | 27.8.2015 | |
334 | DF2015/267 Tričká na turnaj | 330.00 € | O2015/125 | 26.08.2015 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 27.8.2015 | |
335 | DF2015/268 Oprava čerpadla v ČOV | 696.96 € | O2015/111 | 27.8.2015 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 27.8.2015 | |
336 | DFI 2015/2009 Rekonštr.MŠ | 14 430,- € | ZOD4/2015 | 21.8.2015 | Pavol Smatana | Pov.Teplá 494,017 05 Pov.Teplá | 43829791 | 27.8.2015 | |
337 | DF2015/269 Mulčovanie obecného pozemku | 360.00 € | O2015/106/A | 2.9.2015 | EKORAJ ĎurĎové s.r.o. | Mládežnícka 108, 01701 Považská Bystrica | 47711787 | 3.9.2015 | |
338 | DF2015/270 Plech na opravu kontajnera | 221.32 € | O2015/108 | 2.9.2015 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 3.9.2015 | |
339 | DF2015/271 Logické hry - MŠ-predškoláci | 207.85 € | O2015/79/A | 2.9.2015 | Zábavné učení,s.r.o. | Marianske námestie 4, 68801 Uherský Brod | 29261651 | 3.9.2015 | |
340 | DF2015/1036 Tovar pre ŠJ | 358.94 € | z 30.09.2010 | 3.9.2015 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 3.9.2015 | |
341 | DF2015/1037 Tovar pre ŠJ | 48.96 € | z 30.09.2010 | 3.9.2015 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 3.9.2015 | |
342 | DF2015/272 Prevádzkovanie ČOV 8/2015 | 216.00 € | 2009-70/119 | 3.9.2015 | ALVEST s.r.o. | II/54, 91331 Skalka nad Váhom | 36318957 | 3.9.2015 | |
343 | DF2015/273 Telef.poplatky | 10.26 € | A2742417 | 3.9.2015 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 3.9.2015 | |
344 | DF2015/274 Záloha na plyn - byt. A | 888.00 € | 9103923382 | 3.9.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.9.2015 | |
345 | DF2015/275 Záloha plyn-byt.B | 785.00 € | 9103929457 | 3.9.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.9.2015 | |
346 | DF2015/276 Záloha plyn-MŠ a ŠJ | 663.00 € | 9103377424 | 3.9.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.9.2015 | |
347 | DF2015/277 Záloha plyn-OU | 120.00 € | 9100091098 | 3.9.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.9.2015 | |
348 | DF2015/278 Záloha plyn-ZS | 68.00 € | 9100091098 | 3.9.2015 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 3.9.2015 | |
349 | DF2015/279 Za dovoz štrku ku KD | 350.40 € | O2015/124/A | 4.9.2015 | Adozep s.r.o | Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica | 36339768 | 7.9.2015 | |
350 | DF2015/280 Za plyn-OU-prekroč. | 339.74 € | 9100091090 | 7.9.2015 | SPP distribúcia | Mlynské ninvy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 7.9.2015 | |
351 | DF2015/281 Oprava konvektomatu | 227.40 € | O2015/101 | 7.9.2015 | AAA Gastro s.r.o. | Rozkvet 2061/, 017 01 Považská Bystrica | 36827789 | 7.9.2015 | |
352 | DF2015/282 Výmena elektrom.-OU | 657.17 € | O2015/126/A | 7.9.2015 | Ján Haviar Elektroservis | 01822 Pružina 697 | 34968091 | 7.9.2015 | |
353 | DF2015/283 Mat.k spev.plochy KD | 472.84 € | O2015/125/A | 7.9.2015 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 7.9.2015 | |
354 | DF2015/284 Mat.k tabuli Briestenné | 94.38 € | O2015/125/B | 7.9.2015 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 7.9.2015 | |
355 | DF2015/285 Obsluha ČOV 8/2015 | 685.00 € | 11/2014 | 09.09.2015 | Petermontáž- Peter Velič | 01822 Pruzina164 | 37282506 | 18.9.2015 | |
356 | DF2015/286 Toner HP CF210A | 62.21 € | O2015/132 | 09.09.2015 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 18.9.2015 | |
357 | DF2015/287/A Internet-OU | 12.46 € | 9903712816 | 09.09.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 18.9.2015 | |
358 | DF2015/287/B Vývoz KO + uloženie odpadu | 2 165.15 € | 036/2011, 054/2011 | 09.09.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 18.9.2015 | |
359 | DF2015/287/C Telef. poplatky - OU, MS, SJ | 96.01 € | 9903712816 | 09.09.2015 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 18.9.2015 | |
360 | DF2015/287 Stravné lístky opatrovat. | 135.52 € | Z 20.2.2003 | 14.09.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 18.9.2015 | |
361 | DF2015/288 Lek.posudk.činnosť - opatrovateľ.služba | 53.12 € | z 20.2.2003 | 14.09.2015 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 18.9.2015 | |
362 | DF2015/289 Vývoz KO + separ.odpad | 2 620.68 € | 054,066/2011 | 14.09.2015 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 18.9.2015 | |
363 | DF2015/290 Stravné lístky | 2 098.04 € | 001/2015 | 14.09.2015 | VAŠA Slovensko s.r.o. | Račianske mýto 1/B, P.O. Box 33, 82015 Bratislava | 35683813 | 18.9.2015 | |
364 | DF2015/291 Dodávka čerpadla ČOV | 298.20 € | O2015/131 | 14.09.2015 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 18.9.2015 | |
365 | DF2015/292 Predplatné publikácie | 75.00 € | 14.09.2015 | Wolters Kluwer | 82109 Bratislava Mlynské nivy 48 | 31348262 | 18.9.2015 | ||
366 | DF2015/293 Telefonne poplatky-mobil+ internet | 32.94 € | 9910855141 | 16.9.2015 | Slovak telecom | Namestie slobody, 81762 Bratislava | 00357639 | 18.9.2015 | |
367 | DF2015/1038 Tovar pre ŠJ | 277.91 € | 30.11.2012 | 16.9.2015 | Ján Briestenský - BRIPET | 88 Pružina | 45560455 | 18.9.2015 | |
368 | DF2015/294 Pracovné zošity pre predškolákov | 82.15 € | O2015/134 | 18.9.2015 | NOMIland s.r.o. | Magnezitárska 11, 04013 Košice | 46353119 | 18.9.2015 | |
369 | DF2015/295 Tričká s spotlačou | 998.52 € | O2015/127/A | 24.9.2015 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 25.9.2015 | |
370 | DFI2015/2010 Montáž podstrešia OU | 600,- € | O2015/130/A | 24.9.2015 | M.Kardoš, | Pružina č. 300 | 34660259 | 25.9.2015 | |
371 | DFI 2015/2011 Kamerový systém v obci | 6451,4 € | ZOD 5/2015 | 23.9.2015 | Playmax,s.r.o. | Stred 52, 017 01 Pov.Bystrica | 44636849 | 25.9.2015 | |
372 | DF2015/296 Opr.a vým.svietid.MŠ | 811.43 € | O2015/138 | 28.9.2015 | Ján Haviar Elektroservis | 01822 Pružina 697 | 34968091 | 29.9.2015 | |
373 | DF2015/297 BOZP á/2015 | 33.20 € | z 1.9.2009+ DOD.Č.1 | 28.9.2015 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 29.9.2015 | |
374 | DF2015/298 Renovácia toneru | 98.40 € | O2015/135/A | 29.9.2015 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 29.9.2015 | |
375 | DF2015/299 Didak. pomôcky predškol.-MŠ-ŠR | 168.29 € | O2015/136 | 30.09.2015 | HOBLA Slovensko s.r.o | Skolská 3089/1, 93401 Levice | 36268569 | 30.9.2015 | |