Faktúry Apríl - Jún
Obecný úrad > Zmluvy a faktúry > 2018
č. | Číslo faktúry Popis faktúr. plnenia | Celk. hod. s DPH | č.zmluvy | č.obj. | Dát.doručenia | Dodávateľ | Adresa | IČO | dátum zverejnenia |
137 | DF2018/95 Telefónne poplatky | 19.18 € | A2742417 | 3.4.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 6.4.2018 | |
138 | DF2018/96 Právne služby | 495.91 € | O2018/29/A | 3.4.2018 | JUDr. Kubovičová Anna | Tatranská 300/8, 017 01 Považská Bystrica | 35658011 | 6.4.2018 | |
139 | DF2018/97 Systémova podpora URBIS za II.Q 2018 | 225.00 € | U1220/2013 D2 | 3.4.2018 | MADE spol. s.r.o. | Hurbanova 14/A, 97401 Banská Bystrica | 36041688 | 6.4.2018 | |
140 | DF2018/98 BOZP za 03/2018 | 33.20 € | Z 9.1.2009 + DOD.Č.1 | 4.4.2018 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 6.4.2018 | |
141 | DF2018/99 Dodávka plynu - bytovka A | 754.00 € | 9103923382 | 4.4.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.4.2018 | |
142 | DF2018/100 Dodávka plynu - bytovka B | 717.00 € | 9103929457 | 4.4.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.4.2018 | |
143 | DF2018/101 Dodávka plynu - OÚ | 386.00 € | 9100091090 +dod.3 | 4.4.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.4.2018 | |
144 | DF2018/102 Dodávka plynu - MŠ, ŠJ | 881.00 € | 9103377424 | 4.4.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.4.2018 | |
145 | DF2018/103 Dodávka plynu Zdr. stredisko | 213.00 € | 9100091098 | 4.4.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 6.4.2018 | |
146 | DF2018/104 Kancelárske potreby OÚ | 146,56 € | O2018/49 | 5.4.2018 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica | 46082182 | 6.4.2018 | |
147 | DF2018/105 Prevádzkovanie ČOV 3/2018 | 216 € | 2009-70/119 | 6.4.2018 | ALVEST s.r.o. | II/54, 913 31 Skalka nad Váhom | 36318957 | 6.4.2018 | |
148 | DF2018/106 Telefonne poplatky OÚ | 92,96 € | 2029853545 | 6.4.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28,817 62 Bratislava | 35763469 | 6.4.2018 | |
149 | DF2018/107 Starostlivosť o VT za I.O 2018 | 288.00 € | Z 1.6.2014 | 9.04.2018 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 13.4.2018 | |
150 | DF2018/108 Divadelné predstavenie Klauniáda pre MŠ | 100.00 € | O2018/43 | 10.04.2018 | Divadlo zo šuflka | Zvolenská 1/1777, 010 01 Žilina | 42389453 | 13.4.2018 | |
151 | DF2018/109 Telefonne poplatky - mobil OÚ | 32.33 € | 902245270 | 11.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 13.4.2018 | |
152 | DF2018/1018 Zelenina pre ŠJ | 329.77 € | HZ 2.9.2016 | 11.04.2018 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 13.4.2018 | |
153 | DF2018/1019 Tovar pre ŠJ | 386.54 € | 30.11.2012 | 11.04.2018 | BRIPET, s.r.o. | 119, 01822 Pružina | 51427605 | 13.4.2018 | |
154 | DF2018/1020 Tovar pre ŠJ | 190.37 € | 2015/121 | 11.04.2018 | AG Foods Pezinok | 10, 90201 Pezinok, Moyzesova | 34144579 | 13.4.2018 | |
155 | DF2018/110 SLužby - vývoz odp.vody na ZS | 70.00 € | O2018/54 | 11.04.2018 | ZO SZZ Pružina | 01822 Pružina | 361172293 | 13.4.2018 | |
156 | DF2018/1021 Tovar pre ŠJ | 1 501.20 € | 29.11.2013 | 12.04.2018 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 13.4.2018 | |
157 | DF2018/111 Spotreba vody na OU,HZ,DS,KD,MŠ,Chm | 362,37 € | z 3.06.2009 | 12.04.2018 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 13.4.2018 | |
158 | DF2018/112 Spotreba vody v ZS | 28.06 € | 80972004 | 12.04.2018 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 13.4.2018 | |
159 | DF2018/113 Spotreba vody bytovky A,B | 626.54 € | 80972004 | 12.04.2018 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 13.4.2018 | |
160 | DF2018/114 Za vývoz KO + popl. za ulož. odpadu 03/2018 | 3490,87 € | 036/2011 ,054/2011 | 13.04.2018 | Megawaste, s.r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 13.4.2018 | |
161 | DF2018/97/A Oprava verejného osvetlenia | 1430,53 € | O2018/38/A | 3.4.2018 | Osmont elektromontáže s.r.o. | Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica | 46417893 | 20.4.2018 | |
162 | DF2018/115 Členský príspevok MAS NP-2018 | 668.25 € | Uzn. VZč.1/2016 | 18.04.2018 | MAS Naše Povazie | Stefanikova 821/21, 02001 Puchov | 42025257 | 20.4.2018 | |
163 | DF2018/1022 Tovar pre ŠJ | 137.99 € | Z 30.9.2010 | 18.04.2018 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 20.4.2018 | |
164 | DF2018/116 Náklady na prevádzku SU Jasenica | 1 510.85 € | Z 20.2.2003 | 19.04.2018 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 20.4.2018 | |
165 | DF2018/117 Lekársky posudok - opatrovateľky | 26.56 € | O2018/42 /A | 19.04.2018 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 20.4.2018 | |
166 | DF2018/118 Stravné lístky - opatrovateľky | 99.11 € | Z 20.2.2003 | 19.04.2018 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 20.4.2018 | |
167 | DF2018/119 Učebné pomôcky - predškoláci | 176,88 € | O2018/41 | 20.4.2018 | Hobla Slovensko, s.r.o. | Ul. Bernolákova 2, 934 01 Levice | 36268569 | 20.4.2018 | |
168 | DF2018/1023 Tovar pre ŠJ | 63,84 € | Z 30.9.2010 | 20.4.2018 | INMEDIA spol. s.r.o. | Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen | 36019208 | 20.4.2018 | |
169 | DFZ2018/8 Mikrovlnná rúra OÚ | 57.50 € | O2018/58 | 20.04.2018 | NAY Elektrodom | 01701 Považská Bystrica | 35739487 | 27.4.2018 | |
170 | DF2018/120 Údržba zariadení v ČOV | 1 057.08 € | O2018/45, 48 | 23.04.2018 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 27.4.2018 | |
171 | DF2018/121 Renovácia toneru OÚ | 78.86 € | O2018/57 | 24.04.2018 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 27.4.2018 | |
172 | DF2018/122 Čistiace prostriedky pre ŠJ | 123.31 € | O2018/56 | 24.04.2018 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 27.4.2018 | |
173 | DF2018/1024 Tovar pre ŠJ | 260.87 € | KZ 1/2018 | 24.04.2018 | BRIPET, s.r.o. | 119, 01822 Pružina | 51427605 | 27.4.2018 | |
174 | DFI2018/2003 Vyprac a dodanie PD na akciu Cyklotrasa | 840.00 € | O2018/60 | 26.04.2018 | PROJART,spol s.r.o. | Slov.partizánov 1130/50, 01701 Považská Bystrica | 31570526 | 27.4.2018 | |
175 | DF2018/123 Odborná prehliadka výťahu v ŠJ | 104,4 € | O2018/53/A | 25.04.2018 | Čelko Lifts s.r.o. | Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica | 50129571 | 27.4.2018 | |
177 | DF2018/124 Verejná správa SR - ročný prístup | 117.01 € | 27.04.2018 | Poradca podnikatela | Martina Rázusa 23A, 01001 Zilina | 31592503 | 4.5.2018 | ||
178 | DF2018/125 Reklamné predmety OÚ | 486.00 € | O2018/64 | 30.04.2018 | Vrbata, s.r.o. | Robotnícka č. 4465, 01701 Pov.Bystrica | 36346837 | 4.5.2018 | |
179 | DF2018/126 Mikrovlnná rúra OÚ | 57.50 € | O2018/58 | 30.04.2018 | NAY Elektrodom | 01701 Považská Bystrica | 0035739487 | 4.5.2018 | |
180 | DF2018/127 Telefónne poplatky - mobil OÚ | 13.98 € | A2742417 | 02.05.2018 | Orange Slovensko,a.s | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 4.5.2018 | |
181 | DF2018/128 BOZP 04/2018 | 33.20 € | Z 9.1.2009 + DOD.Č.1 | 02.05.2018 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 4.5.2018 | |
182 | DF2018/129 Sofverové a vš. služby cintorín | 165.60 € | HZ 5/2017 | 03.05.2018 | 3 W Slovakia | Na Vinohrady 692/59, 911 01 Trencín | 36746045 | 4.5.2018 | |
183 | DF2018/130 Dodávka plynu - bytovka A | 754.00 € | 9103923382 | 03.05.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 4.5.2018 | |
184 | DF2018/131 Dodávka plynu - byt. B | 717.00 € | 9103929457 | 03.05.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 4.5.2018 | |
185 | DF2018/132 Dodávka plynu - OÚ | 148.00 € | 9100091090 +dod.3 | 03.05.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 4.5.2018 | |
186 | DF2018/133 Dodávka plynu - MŠ, ŠJ | 881.00 € | 9103377424 | 03.05.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 4.5.2018 | |
187 | DF2018/134 Dodávka plynu - ZS | 82.00 € | 9100091098 | 03.05.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 4.5.2018 | |
188 | DF2018/1025 Tovar pre ŠJ | 1 347.07 € | 29.11.2013 | 07.05.2018 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 11.05.2018 | |
189 | DF2018/1026 Školské ovocie pre ŠJ 2017/2018 | 12.99 € | z 30.8.2017 | 07.05.2018 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad | 36472549 | 11.05.2018 | |
190 | DF2018/135 Telefónne poplatky | 87.70 € | 2029853545 | 07.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 11.05.2018 | |
191 | DF2018/136 Elektrorevízie ČOV | 432.00 € | O2018/59/A | 07.05.2018 | Elmix .sr.o. | Centrum 19/24, 01701 Považská Bystrica | 36335649 | 11.05.2018 | |
192 | DF2018/137 Verejné obst. na zákazku Techn. vybav. Zb. dvora | 300.00 € | O2018/55/A | 07.05.2018 | TENDERnet s.r.o. | M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina | 50139088 | 11.05.2018 | |
193 | DF2018/138 Prevádzkovanie ČOV 4/2018 | 180.00 € | 2018-01/03 z 26.3.2018 | 09.05.2018 | Ing. Peter Sláma | Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica | 41497082 | 11.05.2018 | |
194 | DF2018/139 Čistiace potreby KD a ZS | 36.30 € | O2018/50 | 10.05.2018 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 11.05.2018 | |
195 | DFZ2018/9 Stravné lístky | 2 000.00 € | O2018/67 | 10.05.2018 | Edenred Slovakia | Karadžičova, 810 00 Bratislava | 31328695 | 11.05.2018 | |
196 | DF2018/1027 Zelenina pre ŠJ | 360.42 € | HZ 2.9.2016 | 11.05.2018 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 11.05.2018 | |
197 | DF2018/140 Telefónne poplatky - mobil OÚ | 32.33 € | 902245270 | 11.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 11.05.2018 | |
198 | DF2018/141 Kancelárske potreby | 208.88 € | O2018/69 | 11.05.2018 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 11.05.2018 | |
199 | DF2018/142 Spracovanie žiadosti o NFP Zber. dvor | 2 500.00 € | O2018/51 | 14.05.2018 | SCX s.r.o. | Smolenická 3135/3, 810 00 Bratislava | 47121912 | 18.5.2018 | |
200 | DF2018/143 Zrnková káva OÚ | 29.90 € | O2018/70 | 14.05.2018 | EBENICA COFFEE s.r.o. | Šúrska 136, 900 01 Modra | 45266077 | 18.5.2018 | |
201 | DF2018/144 Rozpočítanie vykur. nákladov - byt. A | 181.80 € | ZoD 940 /122/16/R | 14.05.2018 | ESM-YZAMER en. služby | Skladová, 917 71 Trnava | 36226904 | 18.5.2018 | |
202 | DF2018/145 Rozpočítanie vykur. nákladov - byt. B | 181.80 € | ZoD 940 /122/16/R | 14.05.2018 | ESM-YZAMER en. služby | Skladová, 917 71 Trnava | 36226904 | 18.5.2018 | |
203 | DF2018/146 Úprava miestnej komunikácie | 690.00 € | O2018/64/A | 15.05.2018 | Adozep s.r.o | Rozkvet 2049/98-4, 01701 Považská Bystrica | 36339768 | 18.5.2018 | |
204 | DF2018/147 Vyúčtovanie za strav. lístky | 2 000.00 € | O2018/67 | 15.05.2018 | Edenred Slovakia | Karadžičova, 810 00 Bratislava | 31328695 | 18.5.2018 | |
205 | DF2018/148 Oprava čerpadla a dúchadla v ČOV | 351.50 € | O2018/60/A | 16.05.2018 | Ferrmont spol.s.r.o. | Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov | 31619916 | 18.5.2018 | |
206 | DF2018/149 Toner do tlačiarní | 256.31 € | O2018/65/A | 16.05.2018 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 18.5.2018 | |
207 | DF2018/1028 Tovar pre ŠJ | 101.57 € | Z 30.9.2010 | 17.05.2018 | INMEDIA spol. s.r.o | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 18.5.2018 | |
208 | DF2018/1029 Tovar pre ŠJ | 341.35 € | 30.11.2012 | 17.05.2018 | BRIPET, s.r.o. | 119, 01822 Pružina | 51427605 | 18.5.2018 | |
209 | DF2018/150 Za vývoz KO+popl. za ulož.odpadu 04/2018 | 3 920.81 € | 036/2011 ,054/2011 | 17.05.2018 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 18.5.2018 | |
210 | DF2018/151 Občerstvenie pre klub dôchodcov | 122.50 € | O2018/74 | 17.05.2018 | Jakubech Martin | 485, 01822 Pružina | 41095871 | 18.5.2018 | |
211 | DF2018/1030 Tovar pre ŠJ | 117.00 € | O2018/70/A | 17.05.2018 | Apoleníková Oľga SHR | 391, 01822 Pružina | 30182891 | 18.5.2018 | |
212 | DF2018/152 Učebné pomôcky | 145.90 € | O2018/72 | 21.05.2018 | Malunet s.r.o. | Nádražní 414, 74272 Morkov | 27858162 | 25.5.2018 | |
213 | DF2018/154 Stravné lístky opatrovateľky | 110.33 € | Z 20.2.2003 | 21.05.2018 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 25.5.2018 | |
214 | DF2018/155 Poplatok telek.zariadení Zberný dvor | 13.90 € | O2018/78 | 21.05.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 25.5.2018 | |
215 | DFI2018/2004 Umývačka riadu s prísluš. ŠJ | 4 466.40 € | O2018/52 | 21.05.2018 | AAA Gastro s.r.o | Rozkvet 2061/, 017 01 Považská Bystrica | 3627789 | 25.5.2018 | |
216 | DF2018/153 Oprava miestneho rozhlasu | 810.71 € | O2018/77/A | 21.05.2018 | Milan Strieborný Rádio-opravovňa | 30, 974 01 Sebedín-Becov | 10829521 | 25.5.2018 | |
217 | DF2018/1031 Tovar pre ŠJ | 286.55 € | 30.11.2012 | 23.05.2018 | BRIPET, s.r.o. | 119, 01822 Pružina | 51427605 | 25.5.2018 | |
218 | DF2018/1032 Tovar pre ŠJ | 19.58 € | Z 30.9.2010 | 23.05.2018 | INMEDIA spol. s.r.o | Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 36019208 | 25.5.2018 | |
219 | DF2018/156 Čistiace prostriedky pre MŠ | 137.90 € | O2018/71 | 23.05.2018 | UNIMAT-Ing. Jalč Slavomír | Lánska 954, 01701 Pov.Bystrica | 10879072 | 25.5.2018 | |
220 | DFZ2018/10 Záloha na sporák bytovka | 265.60 € | O2018/79 | 24.05.2018 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 82104 Bratislava – mestská cast Ružinov | 35950226 | 25.5.2018 | |
221 | DF2018/157 Výroba tabúľ | 81,60 € | O2018/80 | 24.05.2018 | Vrbata s.r.o. | Robotnícka 4465, 017 01 Považská Bystrica | 36346837 | 25.5.2018 | |
222 | DF2018/158 Odber a rozbor odpad. vody ČOV | 124.70 € | O2018/20/B | 28.5.2018 | Považská vodárenska spol. | Nová 133, 01746 Považská Bystrica | 36672076 | 2.6.2018 | |
223 | DF2018/1033 Tovar pre ŠJ | 323.76 € | 2015/121 | 29.5.2018 | AG Foods Pezinok | 10, 90201 Pezinok, Moyzesova | 34144579 | 2.6.2018 | |
224 | DFI2018/2005 Detský kolotoč pre MŠ -z grantu SPP | 1 489.00 € | O2018/82 | 29.5.2018 | Deliver Doors s.r.o | Okružná 1333/112B, 900 26 Slovenský Grob | 45385467 | 2.6.2018 | |
225 | DF2018/161 Dopravné značenie v IBV Klokočová | 2 568.00 € | O2018/83 | 30.5.2018 | Adamík Jaroslav | 245, 018 17 Jasenica | 30180791 | 2.6.2018 | |
226 | DF2018/159 Tlačiareň HP Color - OÚ | 490.19 € | O2018/84 | 30.5.2018 | Popex v.o.s. | Rozkvet 2010/25-18, 01701 Povazská Bystrica | 31588123 | 2.6.2018 | |
227 | DF2018/160 Príbory na vítanie detí | 152.60 € | O2018/82/A | 31.5.2018 | IRIS Csolleová | 82107 Bratislava | 35926376 | 2.6.2018 | |
228 | DF2018/162 Školenie pre hasičov | 504.00 € | O2018/81 | 01.06.2018 | Florian s.r.o. | Priekopská 26, 03608 Martin | 36427969 | 2.6.2018 | |
229 | DF2018/163 Telefónne poplatky - mobil | 13.98 € | A2742417 | 01.06.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Metodova, 82108 Bratislava | 35697270 | 2.6.2018 | |
230 | DF2018/164 Dodávka plynu - bytovka A | 754.00 € | 9103923382 | 04.06.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 9.6.2018 | |
231 | DF2018/165 Dodávka plynu - bytovka B | 717.00 € | 9103929457 | 04.06.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 9.6.2018 | |
232 | DF2018/166 Dodávka plynu - OÚ | 62.00 € | 9100091090 +dod.3 | 04.06.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 9.6.2018 | |
233 | DF2018/167 Dodávka plynu - MŠ, ŠJ | 881.00 € | 9103377424 | 04.06.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 9.6.2018 | |
234 | DF2018/168 Dodávka plynu - ZS | 35.00 € | 9100091098 | 04.06.2018 | SPP Bratislava distribúcia | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 | 35815256 | 9.6.2018 | |
235 | DF2018/1034 Tovar pre ŠJ | 478.34 € | 30.11.2012 | 05.06.2018 | BRIPET, s.r.o. | 119, 01822 Pružina | 51427605 | 9.6.2018 | |
236 | DF2018/1035 Školské ovocie pre ŠJ 2017/2018 | 22.19 € | z 30.8.2017 | 05.06.2018 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad | 36472549 | 9.6.2018 | |
237 | DF2018/1036 Školské ovocie pre ŠJ 201/2018 | 0.57 € | z 30.8.2017 | 05.06.2018 | LUNYS, s.r.o. | Vodárenská 2011/38, 058 01 Poprad | 36472549 | 9.6.2018 | |
238 | DF2018/169 Učebné pomôcky pre predškolákov | 38.70 € | O2018/72 | 05.06.2018 | Malunet s.r.o. | Nádražní 414, 74272 Morkov | 27858162 | 9.6.2018 | |
239 | DF2018/170 Telefonne poplatky OÚ | 90.88 € | 2029853545 | 06.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 9.6.2018 | |
240 | DF2018/171 Prevádzkovanie ČOV 5/2018 | 180.00 € | 2018-01/03 z 26.3.18 | 07.06.2018 | Peter Sláma | Sídl. SNP 1426/4, 01701 Považská Bystrica | 41497082 | 9.6.2018 | |
241 | DF2018/172 Odborný seminár Verejné obstar | 74.00 € | O2018/89 | 07.06.2018 | PROEKO- Inštitút vzdelávania s.r.o. | Strmý vŕšok 18, 810 00 Bratislava | 50685406 | 9.6.2018 | |
242 | DF2018/173 Sklokeram. Elektrický sporák - byt. | 265.60 € | O2018/79 | 07.06.2018 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 82104 Bratislava – mestská cast Ružinov | 35950226 | 9.6.2018 | |
243 | DF2018/1037 Zelenina pre ŠJ | 302.48 € | HZ 2.9.2016 | 07.06.2018 | Dušan Pisch - ZELMIX | Hviezdoslavova 281, 965 19 Žiar nad Hronom | 41050690 | 9.6.2018 | |
244 | DF2018/1038 Tovar pre ŠJ | 1 796.34 € | 29.11.2013 | 07.06.2018 | COOP JEDNOTA KRUPINA SD | Svätotrojične namestie 22, 96301 Krupina | 00169021 | 9.6.2018 | |
245 | DF2018/174 Výmena ok. sieťok na OÚ | 85,00 € | O2018/90/A | 07.06.2018 | Václav Haviar | 018 2 Pružina 428 | 41099125 | 9.6.2018 | |
246 | DF2018/175 Vystúpenie hud. skupiny Heligonica | 900.00 € | O2018/56/A | 10.06.2018 | Heligonica | 349, 03841 Košťany nad Turcom | 51123525 | 15.6.2018 | |
247 | DF2018/176 Elektromontážne práce - bytovky, ihrisko | 306.68 € | O2018/92 | 11.06.2018 | JAHES s.r.o. | 697, 01822 Pružina | 50746014 | 15.6.2018 | |
248 | DF2018/177 Telefónne poplatky - mobil OÚ | 46,23 € | 902245270 | 11.06.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 81762 Bratislava | 35763469 | 15.6.2018 | |
249 | DF2018/178 Úprava miestnej komunikácie | 180.00 € | O2018/86/A | 13.06.2018 | ABAST, s.r.o. | Lánska 926/3, 017 01 Považská Bystrica | 47727497 | 15.6.2018 | |
250 | DFZ2018/13 Predplatné - Smernica pre obce | 147.00 € | 13.06.2018 | Verlag Dashofer | Bastova 4 P.O.Box 323, 81499 Bratislava | 35730129 | 15.6.2018 | ||
251 | DF2018/179 Stravné lístky opatrovateľky | 157.08 € | Z 20.2.2003 | 14.06.2018 | Obec Jasenica | 130, 01815 Jasenica | 00317349 | 15.6.2018 | |
252 | DF2018/180 Predplatné pravda - vyúčtov. faktúra | 79.74 € | O2018/91 | 18.06.2018 | Slovenská pošta, a.s., | Partizanska cesta 9, 97599 Banska BYstrica | 36631124 | 22.6.2018 | |
253 | DF2018/181 Výpoz KO+popl.za ulož.odpadu | 5 426.17 € | 036/2011, 054/2011 | 18.06.2018 | Megawaste, spol.s r.o. | Hliny 1412, 017 01 Považská Bystrica | 36265144 | 22.6.2018 | |
254 | DF2018/182 BOZP 05/2018 | 33.20 € | Z 9.1.2009+ DOD.Č.1 | 19.06.2018 | Tomáš Kostka | 1080, 01822 Pružina | 44341253 | 22.6.2018 | |
255 | DF2018/183 Vypracovanie en. certifikátu pre budovu OÚ Pružina | 830.00 € | O2018/99 | 19.06.2018 | Ing. Rastislav Kypus | 013 14 Kamenná Poruba | 42064431 | 22.6.2018 | |
256 | DF2018/184 Materiál na chodníky - cintorín | 199.97 € | O2018/98 | 20.06.2018 | JR Autodoprava | 98, 01701 Sverepec | 47521651 | 22.6.2018 | |
257 | DF2018/185 Kancelárske potreby OÚ | 51.20 € | O2018/101 | 21.06.2018 | Sponka s.r.o. | Štefánikova 817, 020 01 Púchov | 51132907 | 22.6.2018 | |
258 | DF2018/186 Materiál k oprave MK Paška - oporný múr | 569.30 € | O2018/100 | 25.06.2018 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 29.6.2018 | |
259 | DF2018/187 Materiál na chodník - cintorín | 1 995.60 € | O2018/81/A | 25.06.2018 | Dušan Jance-KROVMONT | 721, 01822 Pružina | 40709400 | 29.6.2018 | |
260 | DF2018/1039 Tovar pre ŠJ | 347.17 € | 30.11.2012 | 25.06.2018 | BRIPET, s.r.o. | 119, 01822 Pružina | 51427605 | 29.6.2018 | |
261 | DF2018/188 Audit KÚZ r. 2017 | 1 567.99 € | A005/17 | 25.06.2018 | Audit consults, s.r.o. | M.R.Stefanika 167/16, 01701 Pov.Bystrica | 36334715 | 29.6.2018 | |
262 | DF2018/189 Oprava verejného osvetlania | 1 221.72 € | O2018/103 | 25.06.2018 | Osmont elektromontáže s.r.o | Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica | 46417893 | 29.6.2018 | |
263 | DF2018/190 Ročný prístup - Smernice pre obce, vyúčtov. faktúra | 147.00 € | O2018/96 | 26.06.2018 | Verlag Dashofer | Bastova 4 P.O.Box 323, 81499 Bratislava | 35730129 | 29.6.2018 | |
264 | DF2018/191 Kancelárske potreby OÚ | 52.12 € | O2018/106 | 26.06.2018 | PAPERA s.r.o. | Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica | 46082182 | 29.6.2018 | |